你好,没问题,是可以这么做的

老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师,采购商品20万,已付款未收到发票 这样做账务处理可以吗 借:库存商品-暂估入库 20 贷:银行存款 收到发票先红冲上一笔分录 借:库存商品 应交税费-xx增值税-销项税额 贷:银行存款 这样处理可以吗
老师,下午好,请问一下,买一批货,入库了,借:库存商品,贷,应付账款,没收到发票,那发票来了,怎么做分录呢
付款给供应商52000,收到发票后结转成本可以这样做分录吗? 借:预付账款 52000 贷:银行存款 52000 借:主营业务成本 52000 贷:库存商品
老师请问一下产品已经入库,发票还没开,第二天才开票来,怎么怎么做分录呢,收到货可以借库存商品,贷应付账款,收到发票后付材料款,借应付账款,进项税额,贷银行存款,可以分录做这样可以吗?
老师,现在企业所得税小于等于300万都是统一按5%吗
企业收到科技厅对立项拨款的专项经费如何做账,后续需要验收
老师,汽车的车牌10万买的,要一起折旧吗
老师请问下跨省项目是不是每个项目都要预缴所得税?
汇总企业所得税,合并后的资产负债表年初数要不要加分公司的
支付车辆购置税怎么做账
老师,业务招待费住宿发票不能抵扣,没勾选的话用不用做进项税额转出呢
老师,我们新成立一个新能源公司,是一般纳税人,是充电桩给汽车充电,我们这个公司开发票开多少点的发票,有的说电费和服务费一起开13个点,有的说电费部分开13个点,服务费部分开6个点,有的又说电费和服务费一起开6个点,这样的企业我没做过,求老师解答
你好,我们给全资子公司15年转了40万注册资本。在长期股权投资里面记着,26年把这个公司注销了。这个账怎么做
公司是小规模纳税人,现在销售13%税率的商品,开具的是1%的税票,未达到起征点,结转成本是销项税额应该按照多少来结转
这样做好像不平账哦
库存商品98.5万,贷应付账款98.5,借应付账款,进项税额,贷银行存款
这个金额不是平的吗
下一个分录的不平了哦
哦,第一个入库的,要价税分离才行