你好,具体的是哪一个表格的?
老师,你好!麻烦帮我看一下,第一张图我们是持有人,第二张图我们是转出人。应该怎么做账?做分录?
这个图片中,我用那个做个税申报的原始数据呀。麻烦老师告知一下。
老师 我这张图怎么应该填那个数据申报呀 麻烦你帮我看下
老师老师麻烦你帮我看一下我这个要怎么填呀填积进去它提交不成功谢谢
现在外资企业的所得税税率也是分小型微利企业和非小型微利企业吗?5% 25?
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
外资企业有没有规定用什么会计准则?是小企业会计准则,还是企业会计准则还是企业会计制度
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
这张 开发票的要在电子税务局里面申报
你好看这个实际销售金额分别填写到13%,还有6%,还有3%的里面。
13%的开的是什么业务的。
购买的东西吧
好,这个是你自己开出去的,销售出去的。如果是销售产品的,13%销售货物里面,然后6%在一般计税,6%服务里面。
然后6%的带附表3第三行和第一列填写。
然后开的3%的又是什么业务的。
3%是自产品
你好,3%减易计税销售产品里面填写。
那这张表我直接填实际销售金额和实际销售税额那 那负数的那些我就不填了噶
那这张表我直接填实际销售金额和实际销售税额那 那负数的那些我就不填了噶
你好,只填写实际销售金额就行。
老师 应付账款期末余额为负数十多万是什么意思呀
还有应付职工薪酬期末余额贷方有数 应交税费期末余额贷方有数这些代表什么意思呀
这个应付账款负数表示提前支付给对方。
应付职工薪酬期末余额表示欠了工资 应交税费是你应该缴纳的税款
提前给他 那是不是还欠什么东西 发票或者商品?
你好,你提前支付给对方的,对方没有给你提供服务或者货物,如果对方给你提供了的话,就证明对方没有给你开发票。