1、去年分录 借:库存商品 --暂估--- XXX 贷:应付账款--- xxxx 2、今年收票 借:库存商品---XXX 应交税费-进项税额 贷:应付账款---xxxx 3、冲账 借:库存商品 --暂估--- -XXX 贷:应付账款-- -xxxx
暂估的成本跨年取得成本发票,当时少暂估了,现在已经账务处理了,汇缴时还需要调表?
老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票,我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
老师,我去年暂估成本10万,取得的发票12万,暂估费用5万,取得发票2万,后面取得的发票我冲红原来暂估的分录,重新入账,那这个1万的差额是我要调整的对吧,当时暂估的分录是 借 管理费用 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
老师我是小企业,去年差的成本发票,我暂估的有成本,现在暂估的这部分我取和发票呢,怎么做几务处理呢
老师你好,我去年差的成本票,当时是暂估的成本。我现在取得成本四本票了,我冲账和现在取得发票的账务处理
老师,我们有个小规模,然后员工垫付款,比如垃圾袋才30元。然后我用公户给他报销可以吗?但是没有发票
老师,我们这个月发票增额,税务局要求提供结算依据,我们运输公司,实际上开的发票是4月份就运输了的沙石,但是运输后要对账,对好后还要邮寄双方签字的运输结算单,能不能提供啊,会不会说我们延迟纳税,遭罚款啊
我们收对方的承兑汇票 对方去办理提现 付款比合同少了520元 对方附了一张收据 盖了财务章 可以入账平账吗
老师,请问公司购买的装修石材,应该怎么做账呢?需要摊销吗?
老师 八月十五想发福利55元 应该怎么做账比较合适 一般是从工会出还是公司也可以
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,申报表中的“上年在职职工工资总额”是填写的哪里的数据呢?
砂石生产企业生产ABCD四个不同规格的产品(售价120),同时产生的还有一种副产品石粉(售价25)。假如本月总生产吨数8400吨(其中石粉400吨),总成本50万元,如果用副产品成本分配法来分配应该怎么分配呢?
老师,我公司为非房企一般纳税人,公司成立于2020年,现一个在建项目(含土地使用权)整体转让给政府,售价580万,当初取得的土地为1400万,取得了财政票据,开具普票,按什么类目开具呢?整体按销售不动产,还是说土地和在建工程分开开具发票
老师,请问公司买的景观石,是记入在建工程,还是管理费用-绿化,有1万多,还有一个是铺在地上的石头路这种19千多,这个是进在建工程,还是绿化
铁路电子发票只写个人名字未注明公司名字能报销吗?