借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲的,然后再做发票的, 借以前年度损益调整,贷应付账款,这个是发票的

小规模企业去年做的暂估成本,现在所得税汇算清缴前还是没有取得发票,这样我要做纳税填增,把这个所得税补缴上,那我后面的这个账务怎么处理?这个暂估成本怎么弄?
老师,我去年暂估成本10万,取得的发票12万,暂估费用5万,取得发票2万,后面取得的发票我冲红原来暂估的分录,重新入账,那这个1万的差额是我要调整的对吧,当时暂估的分录是 借 管理费用 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
老师我是小企业,去年差的成本发票,我暂估的有成本,现在暂估的这部分我取和发票呢,怎么做几务处理呢
老师你好,我去年差的成本票,当时是暂估的成本。我现在取得成本四本票了,我冲账和现在取得发票的账务处理
老师 我账务上有暂估的成本 因为没有发票 做汇算时已经调增了 现在账务上的暂估要怎么处理呢
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?