您好,这个写贷方正数就成了

之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
您好,以前年度损益调整的分录,比如调整22年少记的一笔费用,借,以前年度损益调整 ,贷,负债; 借,利润分配-未分配利润 贷,以前年度损益调整, 是这样吗?
以前费用计入今年,以前年度损益科目可以贷方蓝字吗?还是计入借方红字,可以直接借以前年度损益调整贷银行,结转未分配利润借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整贷方蓝字还是借方红字
往年应该记入往来科目的费用记入了费用科目,费用多记入,现在用以前年度损益调整,分录是借其他应收,贷以前年度损益调整,这个以前年度损益调整是借方负数还是写在贷方正数呢
请问去年做了分录 借应收账款 贷 主营收入 今年作废发票,我是不是不可以红冲这个分录,需要用到以前年度损益调整科目来过渡?然后 以前年度损益调整是在借方还是贷方呀,数字是正数还是负数,没搞懂 麻烦老师帮我写下分录
公司是出口业务,但这一单开进来的进项,与报关单品名不一样,进项是做不抵扣勾选,还是做进项抵扣在转出,还是抵扣内销产品
我们是一般纳税人,现在开给个人,开普票,可以开几个点的
老师,麻烦问一下,招标公司给专家老师付的评审费,必须由专家老师给开回来吗?如果专家老师没给开回来,我们应该怎么做账?
即征即退政策条件,怎么计算退税
老师,农业公司买进来的化肥再卖出去,销售出去的时候免不免税?
请教一下老师,我们组织一场徒步活动,这笔款项通过一个众筹平台来收,假如这个平台帮我们收了500万 元,我们需要给对方100万元的费用,那是不是应该对方给我们转500万,我们给对方开500万的发票,我们给对方100万,对方给我们开100万的发票
老师我现在发去年一月的工资怎么备注
请问老师支付给家属慰问金需要申报个税吗?怎么记账呢?
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
不可以写成借方负数吗
你写成借方负数也没问题