你好,这个表格不管什么企业都需要填写。如果你没有固定资产,这里打开保存,如果你有固定资产的话,正常填写。

老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
请老师帮我看一下,申报第四季度企业所得税:其中的资产加速折旧表,我公司是高新技术企业,符合第四季度购进设备享受一次性扣除和100%加计扣除政策,您看我填的数据对不对?设备原值442477元,在11月已经计提折旧1740元,1列填入资产原值,2-5填入依据税法已经计提的折旧,最终享受加速优惠金额是:设备原值减去11月已经计提的折旧,对吗?
企业所得税季报中资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表,公司账务处理没有一次性扣除也没有加速折旧的情况下,这张优惠明细表是否不需要填写金额
老师,22年购入轿车29万,已经在22年税前一次性扣除,22年累计计提折扣7万,固定资产账面价值剩余22万,那23年现在递交季度报表,资产加速折旧明细表的怎么填写呢? 问题:资产加速折旧摊销优惠明细表的怎么填写呢? 1、本年享受的资产原值还是填写29万还是填22万?2、本年累计帐载金额怎么填?是去年的累计折旧费7万加上今年的累计折旧3.5万金额吗?还是只填写今年计提折扣的3.5万? 3、享受加速政策计算的折旧摊销金额是29万,还是22万?
增值税申报表中资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表是什么情况需要填写?公司购入的办公设备等计入固定资产后每月都做了计提折旧,不知道是不是填写折旧金额?
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
老师,我领用原材料但是有一部分还没有结算货款,我做暂估入库,随便挂一个人。然后下月初红冲按正确的挂这样可以吗
老师,工商年报的纳税总额是怎么算的?包含增值税,附加税吗?滞纳金也包含吗?
老师,所得税汇算时,除了我的费用调增外资产折旧,还有工资都要填的?
老师,开进来发票是四代蓝牙(共享型通用盾分录怎么做?
一般纳税人物流公司开装卸费税率是多少
一家外贸公司(非生产)既有内销,又有外销,外销涉及运输和委托货代办理报关事宜,请问对应外销的运输费、货代服务费对应的进项税能够做进项税抵扣吗?等于抵扣内销销项税?
老师,分公司用做工商年报吗?还是说只是总公司做工商年报,而且是汇总的总分公司的数据上报。
全年一次性奖金的税率是多少
老师,我们签的合同做的工程工程量钱数和实际做好的工程量钱数不一样怎么结算
这些都是有发票的吗?
这张表是填写固定资产每月折旧额吗?购入的固定资产都是有发票的都入账了,每月也做了计提折旧。刚刚提交申报表时提示这张表没有填写,有点不太懂所以请教老师指导讲解一下
第一列填写固定资产的原值。 第二列填写2023年折旧的金额。 第三列填写从购入到2023年底的之前的金额。
第四列填写的是购入的有发票的固定资产的原值,第5列填写的是允许抵扣所得税的金额是2023年的折旧。
第8列和第3列填写一样的。
麻烦您对照这张图片讲解具体怎么填写表格
你好,这个是预缴里面的,你有需要一次折旧的吗?没有的话,这里保存就行,不用填写。