您好,。借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
我是小规模广告店,9月开业,10月开出去57万的普票,11月开了62万的票,合计差不多120万的普票,到2021年1月我应该交多少税?麻烦老师帮我算一下准确数字,谢谢!现在还要开票我不敢再开了,如果要开我能开到多少万?
老师你好!问下,小规格开专票后,如果没有成本票进来,是不是不好账务处理,如果开了100万的专票,估计要交多少税,谢谢
老师您好,麻烦问一下今年小微企业1一3月未达起征点30万,免税额应该该3%还是1%(含税收入1一3月是28万)会计分录怎么做,应该怎未计算?
老师你好,问下今年1至3月开了11月发票,但是冲红一张发票1万,现在报税填写那个增值税附加税的表应该怎样填写,谢谢
在2023年12月计提了2023年年终奖10万,但是在2024年1月实际只发了3万多,请问要怎么做账务调整处理呢?麻烦老师教一下分录,谢谢啦
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那这个税对方公司4月要抵扣吧,抵扣后怎样处理,谢谢老师
您好,对方抵扣和你没什么关系的呢,你不需要做什么处理的呢
可以做,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费_应交增值税,这样处理可以吗
你好,这样也是可以的呢