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我公司是一般纳税人,小微企业,今年进项税额可以加计扣除5%,这个5%要如何做会计分录?需不需要计入收入,缴纳所得税?

2024-04-09 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 08:49

你好,需要在实际缴纳抵减的时候计入其他收益或者营业外收入 分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 营业外收入/其他收益

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齐红老师 解答 2024-04-09 08:49

要汇总到利润表交企业所得税

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快账用户1990 追问 2024-04-09 08:50

这个要交所得税吗?

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齐红老师 解答 2024-04-09 08:51

你好,需要交企业所得税的计入到利润表了

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你好,需要在实际缴纳抵减的时候计入其他收益或者营业外收入 分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 营业外收入/其他收益
2024-04-09
不建议调整未分配利润,直接计入今年 “税金及附加” 即可,汇算清缴无需调整。
2026-03-24
借:固定资产 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-11-16
你借银行存款 贷营业外收入 应交税费应交增值税销项税额,它是要计提增值税的。
2022-03-29
你好这个你结转到营业外收入。
2023-12-18
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