你好,这个件应交税费,应交增值税,贷营业外收入税收减免。

老师你好,公司是小规模纳税人,现形政策增值税已经不按3、1,0%处理,是减免了那账务处理应该怎么写? 借银行存款1000, 贷转主营业务收入 贷应交税费-减免税费 结转减免税费 借应交税费-减免税费, 贷营业外收入 借应交税费,减免税费, 贷营业外收入 老师这样分录做的对吗?那应交税费增值税具体数据是多少啊?按3%去核算,营业外收入是按3%核算的吗?
老师,请问下关于重点人群减免税补贴直接填报增值税申报减免税申报明细表中的数据,应该如何入账,计入到什么科目中?
老师,你好!我公司享受的增值税加计底减政策5%,税务局给退回享受减免的增值税,退到了银行账户的钱应该怎么做账啊?借方银行存款,贷方怎么记?
老师好,我们是医疗行业符合免增值税条件的,我们在购进材料的时候也面临各种税点的发票问题,这样应该如何决策呢,比如选择低税率的还是高税率的?
老师你好,我们公司符合重点群体优惠政策,更改去年增值税申报表的话,退税凭证直接在今年做就可以是吗?更改去年的增值税申报表,还用更改财务报表吗?老师
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
计入营业外收入的话,又需要交企业所得税了,是吗?老师
你好,是的,这个本身是需要交税的。
这个本身就是减免税款,再交企业所得税,有点矛盾是不
你好,免增值税,不一定免所得税呀。
奥奥,好的,谢谢老师
老师您好,计入营业外收入-减免税款,这个营业外收入是否减免啊?
你好,这个营业外收入是要交税的。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了