你好,不管经不经常用到同一个客户用一个往来科目。
收到上级拨付的工程款,应该是通过我们公司过度,有可能还回去,有可能通过我们公司支付出去,应该用什么科目?其他应付款吗?如果直接是通过我们公司支付给工程公司,也可以借其他应付款,贷银行存款吗?这个工程最终的所有权不是我们公司,也不是固定资产,
老师什么时候用其他应收,什么时候用应付啊 因为这两个科目都没有明细科目。我们公司现在是医保已经付了,应该是其他应收款但是其他的失业养老的应该没有付(不确定),所以就有点纠结,这个个人负担的。 其他应收款的往来单位选员工吗?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
公司筹建期只有费用,工资和其他应付款,这个月要季报,财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数,报不过去,应该是资产=负债+所有者权益 所以说要做一个借款的,借库存现金,贷其他应付款,让你的资产有数据,比如其他应付款是3万,管理费用是2万,应付职工薪酬是2万,那资产那边借库存现金多少,贷其他应付款多少就能过去呢
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
请教一下老师,我利润表净利润是5万块钱,但是需要缴纳6万多块钱的增值税,那我这个月不是亏了吗?
老师,小规模劳务派遣公司,劳务派遣费20万,代付员工工资社保80万,全额开票和差额开票的开票名称和税率以及会计分录各是什么
老师,您好~ 想咨询下,公司支付给员工的租车费,属于续签约,一般是按年支付给员工。租赁周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月摊销处理。今年5月才支付这笔费用,这种情况下,4月账上是【4月计提,5月支付,5月摊销】;还是【5月支付,然后4、5月一起摊销】后续月份都正常摊销处理。一般比较合规的做法?
想问下企业所得税年报时候跳出这个怎么解决?增值税申报表和营业收入金额是对的上的,报关金额也是对的上的,但是跳出来这个出口收入不知道哪里来的数据,这种情况怎么解决呢?
企业所得税汇算清缴是不是最好在25日前申报上去啊
现在浦东可以办理那个代账许可证吗?
老师,公司的员工购买了一台笔记本电脑,发票开了个人自己的名字,公司能报销吗
想精通税法,学注会里面的税法和学税务师,哪个有含金量呢?
你好,目前汇算清缴有这个问题。 2024年12月的工资是2025年1月发,个税在2025年2月申报这个没有问题。现在账本和个税申报有差额30.11元 例如 2024年12月记账的应付职工薪酬是9969.89元(这个金额扣除了之前帮代缴员工个税) 2025年2月申报2024年12月工资时是10000元(这个申报数不含代缴员工个税30.11) 这样导致数据差额30.11元,请问汇算清缴时该如何调整比较好?
64题 营业收入增长快 经营风险会高吗
就是你之前挂了其他应付款,不管和他发生了什么业务,都是挂的这个科目,都是通过这个科目来做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。