你好,不管经不经常用到同一个客户用一个往来科目。
老师什么时候用其他应收,什么时候用应付啊 因为这两个科目都没有明细科目。我们公司现在是医保已经付了,应该是其他应收款但是其他的失业养老的应该没有付(不确定),所以就有点纠结,这个个人负担的。 其他应收款的往来单位选员工吗?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
公司筹建期只有费用,工资和其他应付款,这个月要季报,财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数,报不过去,应该是资产=负债+所有者权益 所以说要做一个借款的,借库存现金,贷其他应付款,让你的资产有数据,比如其他应付款是3万,管理费用是2万,应付职工薪酬是2万,那资产那边借库存现金多少,贷其他应付款多少就能过去呢
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师你好,我在听过过程中的老师说:除非公司的老板经常用其他应付款过度,那其他应收和应付只能选择一个其他应付,其他应付没有用,无金额,那么可以用其他应收,我不理解这句话是什么意思?
小规模无票收入填在增值税申报表哪一行
请问老师应交税费-未交增值税余额为负数,但实际上没有留抵税额,是之前的帐太乱了,我可以做一笔什么分录把他调平呢
老师b错在哪里了?bd不是一样的吗?
老师 请问什么会导致未分配利润降低。未分配利润要交20%个人所得税吗
老师,请问一下2024.12月的工资,计提借劳务成本 员工工资 贷应付职工薪酬 工资。24年的汇算清缴这个工资没有结转成本,在25年的账上结转成本可以的嘛? 主要是之前做工资都是直接借管理费用工资 或者主营业务成本 贷应付职工薪酬的。不懂咋就12月单独做了一笔劳务成本 员工工资了。这种情况咋整?
电梯维修费是开现代服务6%的税率还是修理修配劳务,或则是建筑服务*修缮服务?
计算成本费用总额(成本费用总额=营业成本+营业税金及附加+销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)的时候,发现A表和利润表的不太一致,以哪个为准呢? 老师,审计查账问这个,怎么回答呢
老师您好,快递公司给快递员用的风扇,计入什么科目?
请问,老师 内账制单人上有我名字,有什么影响?
算工资的话 单休 双休一天工资怎么计算呢 单休算一个月26天班吗
就是你之前挂了其他应付款,不管和他发生了什么业务,都是挂的这个科目,都是通过这个科目来做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。