你好,不管经不经常用到同一个客户用一个往来科目。

老师什么时候用其他应收,什么时候用应付啊 因为这两个科目都没有明细科目。我们公司现在是医保已经付了,应该是其他应收款但是其他的失业养老的应该没有付(不确定),所以就有点纠结,这个个人负担的。 其他应收款的往来单位选员工吗?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
公司筹建期只有费用,工资和其他应付款,这个月要季报,财务报表那有数据的只有负债和所有者权益那一栏资产那一栏没数,报不过去,应该是资产=负债+所有者权益 所以说要做一个借款的,借库存现金,贷其他应付款,让你的资产有数据,比如其他应付款是3万,管理费用是2万,应付职工薪酬是2万,那资产那边借库存现金多少,贷其他应付款多少就能过去呢
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师你好,我在听过过程中的老师说:除非公司的老板经常用其他应付款过度,那其他应收和应付只能选择一个其他应付,其他应付没有用,无金额,那么可以用其他应收,我不理解这句话是什么意思?
老板问本月还差多少进项,是直接用销项减进项吗,还用考虑税负吗
老师,您好,我们当地最低工资是2380,是不是我公司的残疾人包含个人社保工资2380就可以按比例减免残保金
请问,别人欠一个商贸公司的款,用房产抵压给商贸公司,怎么操作
筹建期购入的固定资产是机械,公司是租赁机械的,请问这种情况需要计提折旧吗
公司购渔销售税率9%
未分配利润为什么走工资和年终奖可以少交税?
你好老师 个人户经营超市购买的货架子会计分录怎么做
老师,请问我们现在承包异地劳务,又分包出去,现在我们需要开票,请问我们需要预交税金吗,还是我们到下月申报的时候再缴纳各项税费
老师,年终奖一次性扣除,但老板要求发现金,而且是全额先发,请问个税我怎么跟本月工资一起扣?
公司2025年末未分配利润是正数,2026年期初未分配利润为零,公司2026年2月注销需要交税吗?
就是你之前挂了其他应付款,不管和他发生了什么业务,都是挂的这个科目,都是通过这个科目来做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。