你好,同学 借其他应收款12000 贷银行存款12000
老师,请问,我们和劳务外包公司签订合同,然后外包公司给我们员工购买社会保险,员工工资这一块,由我们把外包人员的工资打给外包公司,然后外包公司给我们银行卡,我们再把工资发给员工,在工资这一块,我们需要注意什么
老师您好!我想咨询下问题,本单位员工的车辆发生了一笔车保险费用,员工把钱打到对公账户了,对公账户电汇给保险公司了,发票开给了公司,我想问下员工把钱打给公司这笔分录怎么做好呀?
老师,企业员工受伤医药费先报销入帐了,然后保险公司赔付给公司,钱打到公司账户,怎么做会计分录?
公司给员工买了上下班意外险,现在员工下班途中受伤住院了,然后公司说保险只报销医药费,像误工费,营养费什么的都没有,那这个误工费和营养费什么的应该公司出么
老师你好,公司的车撞了其他公司的门禁,开发票给我司,保险公司把钱打到我司帐户,然后我们支付给其他公司,保险公司这笔款怎么做分录
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
借银行存款 贷其他应收款
就是说我不管回单上收款方是个人名,直接 借:其他应收款--保险公司,过几天保险公司又打过来了,对吧?
是的,同学,是这样的