您好,图中我看不出余额的方向是在借方还是贷方,贷方负是我们付了款,供应商的发票没有来

老师,应付账款的借方有余额,代表是我们要付款给供应商还是要供应商开发票给我们
老师你好,我想问一下其他应付款里的期末余额借方有金额,是他们给我们开票吗?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师我想问一下,有个客户跟我们有收付款往来,假设他们应付我们1000,我们应付他们500,现在我们已经开了1000发票给他们,他们开了500发票给我们,但是他们付款的时候只付了500差额,我们也不付给他500元,请问我改如何做账
各位老师,大家好,我从代账公司接过来的账务,他们导出来的余额表我看了一下,就是应收,应付,及其他应收、应付这些都没能办法对,而且他们还做了库存现金余额,这个我知道是没有的,说明他们的余额表是错的,但是人家不承认,我没能办法,那么我只能以他们这个做为期初来建账吗
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
应付明细表 科目供应商 负的金额
这个是余额 老师
您好,这个图好模糊,一点也看不出,咱这个明细账没有余额方向标识,这个负就是贷方负,就是我们先付款,没有来发票的
应付款负余额 就是代表 我们付了款 没有到发票的吗
您好,是的,是这么理解的哦