咨询
Q

你好,老师,23年暂估成本太多,现在汇算要交税了,交的税金还挺多的,税务局如果要问,我们应该怎么回答比较好呢

2024-04-10 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 10:49

你好,你正常补税了吗?实际你登暂估的这些有业务的情况下,你就跟你税务局说,当时没有取得发票,正常业务我们正常做了汇算清缴,我们把税补上。

头像
快账用户5864 追问 2024-04-10 10:57

如果是虚估的情况下呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-10 10:58

当时做的暂估后期我们补就行,一般说我就不问了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你正常补税了吗?实际你登暂估的这些有业务的情况下,你就跟你税务局说,当时没有取得发票,正常业务我们正常做了汇算清缴,我们把税补上。
2024-04-10
你好,那实际这些有业务需要支付吗?没有支付的话会算性交调增借其他应付款,贷利润分配未分配利润就可以了。
2024-01-08
您好 请问暂估的时候分录怎么写的 单位用什么会计准则
2024-05-29
Na,你现在只有在会上的时候直接就是做纳税调整,就是这400万不能税前扣除。
2022-03-22
你好,学员,是的,这个没问题的
2022-03-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×