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一鸣老师在吗 交税分录,贷应交税费——应交增值税——销项税额 借应交税费——转出未交增值税,贷应交税费——未交增值税 借应交税费——未交增值税,贷,银行存款 老师接下来增值税的分录应该怎样写 上面的分录是上个月销售了,己经交完税了,本月退货了

2024-04-10 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 12:00

中午好,本月退货有开红字发票 借:应收账款 (负) 贷:主营业务收入 (负) 应交税费——应交增值税——销项税额 (负) 月未再把 销项和进项余额按您上面的分录结转到 应交税费——未交增值税 就可以了,这个科目贷方余额要交税,借方余额是留抵,在以后月抵扣

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快账用户7141 追问 2024-04-10 12:15

老师您好 2.6己经交到税务局了,现在想把2.6合回来,怎样写分录

老师您好
2.6己经交到税务局了,现在想把2.6合回来,怎样写分录
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快账用户7141 追问 2024-04-10 12:16

麻烦老师写接下来的2 .6的分录,带入数字

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齐红老师 解答 2024-04-10 12:17

您好,好的,我在吃饭,一会写好发上来哈

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快账用户7141 追问 2024-04-10 12:34

老师不着急的,

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齐红老师 解答 2024-04-10 12:41

朋友您好,我一会就发哈,谢谢您的原谅

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齐红老师 解答 2024-04-10 13:12

朋友您好, 结转 借:应交税金-应交增值税-销项税 3.9 贷:应交税金-应交增值税-进项税 1.3 应交税金-未交增值税 2.6 交税 借: 应交税金-未交增值税 2.6 贷:银行 2.6 您的分录分开是对的,要合在一起写是 借:应交税金-应交增值税-销项税 3.9 贷:应交税金-应交增值税-进项税 1.3 银行 2.6

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快账用户7141 追问 2024-04-10 13:28

老师请您给我写一个退2.6的分录

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齐红老师 解答 2024-04-10 13:33

您好,好的 借:银行 2.6   贷: 应交税金-未交增值税 2.6  借:应交税金-应交增值税-销项税 -2.6   贷: 应交税金-未交增值税 -2.6   

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中午好,本月退货有开红字发票 借:应收账款 (负) 贷:主营业务收入 (负) 应交税费——应交增值税——销项税额 (负) 月未再把 销项和进项余额按您上面的分录结转到 应交税费——未交增值税 就可以了,这个科目贷方余额要交税,借方余额是留抵,在以后月抵扣
2024-04-10
借主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 贷银行存款 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项。 借未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2024-04-10
您好,上月开发票,本月退货,正常做退货分录 借:应收账款-负数 贷:主营业务收入-负数 应交税金-应交增值税-销项税-负数
2024-04-10
先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-06-06
你好,对的是的一直有余额的。
2022-07-07
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