你好,金蝶系统的进项税就是每笔凭证收到的专票的进项税。每月的这个进项税跟申报表上的进项税,应该是一致的。
老师,我们代理商公司的,开发票多税率的,一般纳税人的,那增值税申报系统自动弹出来数据,抵扣进项了,自动提交就好了吗?
老师哦一年不做会计了,有点忘记一般纳税人怎么整增值税来着?去税务局系统抵扣了,然后怎么做账来着?因为主营业务成本都是销售商品利用一次加权平均成本结转出来了啊?那这个抵扣发票的账是怎么做来着?
老师一般纳税人增值税的怎么做来着?增值税报表的进项是由抵扣带来的吗?那金蝶系统费用票的进项没有用到增值税报表里面吗?
老师,我一年不做一般纳税人的账了额,有点忘记增值税怎么做来着?增值税报表的税是发票的销售项减去抵扣发票的进项得来的交税,那金蝶系统的进项税呢?不考虑到吗?那系统怎么计提报表这个税啊?
老师,这个之前的会计是不是做错了?怎么增值税报表的进项税和金蝶系统的进项税额都不一致的?销项是一致的,怎么进项感觉是不一致的?然后我看他是直接这样计提的
长期股权投资,如果以固定资产换对方的股权25%,重大影响,固定资产账面价值1000元,公允价值1600元,对方可辨认净资产的账面价值8000元,那我该怎么做账,课件里面都是银行存款
预提费用余额在贷方说明什么
老师7月季报利润表和资产负债表是1-6的累计金额吗?
这个固定资产怎么填写,实操方面的,我想计提折旧
请问老师,我们是小规模建筑企业,1季度申报时有所得税要交就直接交了,2季度有所得税为什么就可以在申报时直接抵减弥补以前亏损了呢,这个后期账务怎么平衡呢
这个固定资产怎么填写
个体户是按销售交税还是按开票交税?
网店收取保证资金,借银行存款,贷,其他应付款,或贷什么科目
老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢
主播名下有个体户,都是用个体户给甲公司开票,如果主播用劳务报酬的形式给甲公司代开发票可以吗?问题一有没有风险?问题二年度汇算清缴需要并入经营所得申报个税吗