你好 是的 转到未交增值税的哈

增值税留底不用做账务处理是啥意思?进项和销项都不用结转到转出未交增值税这个科目了吗?
老师好,请问我们这个单位是新建单位,现在还没生产,所有的进项税额我都结转到了应交增值税未交增值税的借方,现在还都是留底税额,那现在年底了要转到应交税费应交增值税转出未交增值税的科目吗?
老师,增值税进项税额已经勾选体现到增值税申报表了,在账上应该放在哪个科目?(直接就放进项税额;还是结转到未交增值税,还是结转到增值税留抵税额,还是结转到待抵扣进项税额?)我们要到年底才会开出销项发票抵扣。
留底退税收到的进项税额转出,年底要销项进项结转为零,转到转出未交增值税里,退的进项转出需要结转吗?
去年有留底的进项,已经结转到应交-转出未交的借方了,今年1月份还差点进项,需要用留底了,怎么写分录
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是未交增值税,不是转出未交增值税吗,最后怎么消化
你好更正一下,发错了一个字, 是的 转出未交增值税的哈
那就是转到转出未交增值税,对吧?哎呀,学艺不精啊,
你好,发错一个字了,不好意思,造成误解,不好意思,早上还没睡醒
我们9点上班,刚进入状态,哈哈,加油 等你的好评哦