您好!这个要看你去年结转的时候怎么做的分录

你好 3月份有留底 做了个分录 借:应交税金-未交 贷应交增值税-转出多交 四月份结转进销项 怎么把转出多交结平 而不影响其他应交科目
去年留底的进项10块,已转到应交税费-未交增值税借方,今年1月份,还差2块钱的进项,我要用留底的进项,咋么写分录
去年有留底的进项,已经结转到应交-转出未交的借方了,今年1月份还差点进项,需要用留底了,怎么写分录
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
去年的时候,把销项,进项都结转到应交税-未交增值税,这个科目有个借方差额,我在1月份用进项的时候如何作分录
你好!这样的话,不用做分录。 你同样可以把本期的都转到未交增值税就行了
那去年年底的时候这个借方有差额,需不需要结转?
你好!不用,因为你这次结转后,它要么继续留底,要么有要交的税,你交完,就清零了
比如说,去年借方有余额,我把他结转到留底进项这一个科目,等过完年1月份在用的时候,我借用留底进项这一个科目在过度一下,可以不,还是多此一举?
你好!可以这样做。也可以不用,企业自己定。 最终的结果是一样的