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老师,3月我公司销项较多,所以我把收到的进项发票能认证的都认证了,但其中有一部分发票是员工还没申请报销的发票,这里我账务处理应该怎么操作?

2024-04-11 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 09:58

借管理费用 进项税额 贷其他应付款员工

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快账用户1873 追问 2024-04-11 10:03

我可以先不计入费用吗?因为不知道具体属于哪个部门的?

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齐红老师 解答 2024-04-11 10:05

那你可以先不计入到费用里面

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快账用户1873 追问 2024-04-11 10:06

那我这个分录怎么做?借:进项税 贷:其他应付款,这样写吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 10:08

如果只做进项税额部分就这么做

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借管理费用 进项税额 贷其他应付款员工
2024-04-11
你好; 可以的。 你确实需要享受这个22年的优惠政策; 可以 认证后去申请 退税的
2022-04-20
你好;   你认证了。  购买方开红字信息表 ;销售方开红字发票;  你   要转出处理哈  
2022-03-21
你在附表2填报进项转出
2025-12-17
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 进项大于销项可以做这一个的转出未交增值税,借方有余额表示留底。
2025-01-21
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