自动获取数据能带出来你本期认证抵扣的进项税。

老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
老师,我们上期申请进项认证统计,但是还没抵扣得,这个月申报表怎么填写才能带出来呢?主表是带出来了,但是其他附表不知道怎么填,抵扣联表是无法填写得,附表二我填在期初认证本期抵扣那里,就提示如下图
外贸出口公司,购进发票认证后增值税申报表上需要手动填写到副表二上吗?表二25-28每月自动有认证发票信息,如8月认证30万进项税额,9月申报退税30万,11月收到退税金额30万元,期间10月认证25万,11月认证30万,12月申报11月增值税时表二上待抵扣进项税额那里显示的是这3次认证发票合计数,已经抵扣的30万进项税额没有减少。主表上没有期末留底税额,这个是不是表示之前申报没有填报对?这个月申报万怎么填?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
老师好,想咨询一下,与客户对账时,发现23年有一笔材料暂估没冲回,要怎么处理呀?天,咋办呢
如何辨别子公司的企业财务核算体系是否独立?
您是纳税辅导期吗?
不是本期认证得,是上期认证,但是还没抵扣得。
不是,我是第一次遇到这种情况,当期无销项,但是我进行了认证但是没申请统计
你上期认证了就做留抵税额了
你上期在勾选平台认证了就是抵扣了,在你上期的附表二看看
哦哦 是的,上期附表二是填在本期认证本期抵扣那行,但是实际没抵扣,行程留抵税额了。那本期报表怎么填写呢?
本期没有销项或者销项小于进项继续留抵