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老师,企业是一般纳税人,购进一台系统设备分三次付款,第一次签订合同付定金3000元,提货付款56000,安装设备好后付尾款12000元,产生吊机安装费1800元(企业承担),这分别怎么写分录,老师?

2024-04-12 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 10:04

借预付账款贷银行存款3000,借预付账款贷银行存款5600,借在建工程贷预付账款总的金额,借预付账款贷银行存款12000,借在建工程贷银行存款1800 完工之后,借固定资产贷在建工程

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:16

定金: 借:预付账款3000 贷:银行存款3000 提货时: 借:预付账款56000 贷:银行存款56000 尾款时 借:预付账款12000 贷:银行付款12000 吊装费: 借:在建工程1800 贷:银行存款1800 借:在建工程71000 贷:预付账款:71000 借:在建工程71000 贷:固定资产71000 整个流程是不是这样写分录老师?

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:17

你好,这个固定资产里面应该是71000+1800。

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:22

哦,是不是最后一个分录错了?应该是 借:固定资产72800 贷:在建工程72800 是不是这样?

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:23

是的,对的,是这么做的。

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:24

不用客气,工作愉快。

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:25

这一步分录是不是错的,老师? 借:在建工程71000 贷:预付账款:71000

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:26

就是收到发票

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:30

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:33

老师,这批固定资产收到发票是怎么写分录?

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:34

我还是不懂收到发票时候的分录

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:36

你好,你现在转了固定资产吗?你是转了固定资产之后收到的发票还是怎么了?

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:37

就是付尾款后收到发票

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:40

借在建工程贷预付账款这一笔就可以做这个。

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:42

哦, 如果是结转固定资产后收到发票呢?这又是怎么写分录?

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:44

借预付账款,贷固定资产,借固定资产,贷预付账款。

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:57

老师,收到发票要做这两个分录,是吗? 要不要把进项税分出来?

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快账用户2803 追问 2024-04-12 10:57

因为是一般纳税人,收到的是专票

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:58

需要第二个,借固定资产应交税费,应交增值税,进项贷,预付账款,做这个。

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快账用户2803 追问 2024-04-12 11:01

借:预付账款 贷:固定资产 老师,这一个分录是什么时候做?

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齐红老师 解答 2024-04-12 11:02

好,发票到了之后再做。

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借预付账款贷银行存款3000,借预付账款贷银行存款5600,借在建工程贷预付账款总的金额,借预付账款贷银行存款12000,借在建工程贷银行存款1800 完工之后,借固定资产贷在建工程
2024-04-12
你好! a设备2000/(2000+1800+1200)×(4000+30+18)=1619.2 B设备1800/(2000+1800+1200)×(4000+30+18)=1457.28 c设备1200/(2000+1800+1200)×(4000+30+18)=971.52 购入借在建工程4048 进项税52 贷银行存款 转入固定资产 借固定资产a1619.2 B1457.28 c971.52 贷在建工程4048
2022-05-27
4借银行存款200 贷短期借款200
2022-04-26
您好 (1)9月1日,购入不需安装机器设备一台,增值税专用发票列示,价款100000元,增值税13000元,货运增值税专用发票列示,运费2000元,增值税180元,上述价款以银行存款支付. 借:固定资产 100000%2B2000=102000 借:应交税费-应交增值税-进项税额13000%2B180=13180 贷:银行存款 100000%2B13000%2B2000%2B180=115180 (2)9月6日,购入需安装的机器设备一台,增值税专用发票列示,价款500000元,增值税65000元,货运增值税专用发票列示,运费20000元,增值税1800元,上述价款尚未支付。 借:在建工程 500000%2B20000=520000 借:应交税费-应交增值税-进项税额65000%2B1800=66800 贷:应付账款 520000%2B66800=586800 (3)9月9日,上述机器设备运达企业,以银行存款支付安装调试费3000元,该项固定资产达到预定可使用状态。 借:在建工程 3000 贷:银行存款 3000 借:固定资产 523000 贷:在建工程 520000%2B3000=523000
2022-11-03
你好,学员,题目是乱码的
2022-11-10
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