
新办企业出差买办公用品的可抵扣进项因为没有销售收入无销项,税入待认证还是开始入应交税费应交增值税进项税额等月底再结转到应交税费应交增值税待认证?月底报税不认证可以增值税零申报吗?还是要填
老师,收到发票可以先做在应交增值税-待认证进项税里面,等到次月实际要抵扣的时候再从待认证转到应交增值税-进项税吗?
老师我们本月开发票10000元,一般纳税人,借应收账款10000,贷主营业务收入8849.56 应交税费-应交增值税(销项税额)1150.44 月末转出销项 借应交税费-应交增值税(销项税额)1150.44 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税1150.44然后等到下个月,认证发票后再做分录把认证的进项发票从待抵扣里转出来转到应交税费-进项税额里边吗?
老师,公司每次收到专票不管认证没认证都计入进项税里面,月末转到未交增值税里面,这样可以吗?有的时候会导致未交增值税是负数,进项发票太多
你,想问问我进项发票进来没认证,入账入待认证进项,等下月我要认证应该怎么录呢?是不是借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-待认证进项?
法人或者股东对公司公户转账的时候有的备注投资有的备注筹备款有没有影响。股东的公司向公户转账的时候应该写啥,借款还是其他啥
老师,25年公司所得税汇算收入5万,成本3万,亏损1万,税务不认可部分成本项目,现在把上年成本调出2万,要调减到哪里呢?还是直接把2万金额减掉?
老师,我们酒店的房子是租来的,电梯也是房东的,现在我们找人给电梯改造,花费2000元,这个计入什么科目?
老师,公司购买一台电脑没有发票,是否可以去固定资产
老师 老板用现有公司全资注册一个子公司 然后再投次别的公司 到时候 被投资公司 分到的利润给到我们母公司 母公司再分给股东 这个税怎么交 税率多少
老师 职工福利费他的分录是怎么样的呢?用的是小企业会计准则,我这边是代账公司,想要简单明了的分录
老师你好,我报送的利润表不对。利润表上的本月金额跟期末余额不一致
老师,汇算清缴的5080表要和年审里面的应付职工薪酬数据一致吗
老师,能简易注销的,往来账余额也要为0吗?
老师,公司3月开始有银行流水,代账公司只做了4-5月的现金流水账,银行账务未做,已报税,我6月接手,现在银行账务对不上,我能不能在6月初补录一张银行3-5月的流水账务处理,然后接着正常做后面的账务