那么1月做收入申报增值税就是
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师,我们为了年底收钱,12月底给客户开了预付款30多万发票,但是这个活动还没有开始,要24年1月份才做,这个相当于只有收入,还没得支出,这个情况如何能降低所得税呢,能不能把成本做到23年呢
老师,上午好,请问我这边是一家社会团体来的,23年5月份的时候有一个发票开重复了,一家单位的开了2次给对方,现在1月份才发票没有红冲掉,要怎么处理?
老师,上午好,我这边是一个社会团体,是协会来的,有一个员工是5月份入职的,但是一直没有发工资和缴纳社保,我23年7月份能不能直接一次性计提5-7月的总工资?借:管理费用-工资 贷:应付工资 还有就是当时没有缴纳社会,就是说可以把这个社保1千多补回给她,这个补给她是社保金额怎么做账?
老师,下午好,请问我这边一家社团,23年8月和12月收到A打款5万元和15万,没有开发票,但是当时直接都做收入;社团是24年1月才做税务登记,1月份才开发票,这个1月份要怎么处理?
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
但是我23年账已经做了收入20万了,24年1月又做一笔收入?
你当时没做税务登记,也没申报的呀
意思23年没做税务登记,账是不用管?
把以前的账做到24年1月就是,申报增值税
以前的账做到24年1月?是什么意思?以前没有做税务登记,但是已经做审计
都没做税务登记,那么那个税你怎么申报的呢?隐匿收入不报税查到是要补税罚款的
没做税务登记都没有申报个税这些呀,而是是社会团体,没有专职员工不需要发工资的。没做税务登记但是有做账,然后法人换届的时候按照账务做了审计的。现在是因为24年1月做了税务登记能开发票所以就开了这20万费发票。现在的问题是23年账务做了20万,虽然没有申报,但是财务报表上已经有20万收入。1月份再做这20万收入。那23-24年1月收入就变成40万了
那么现在你要去税务大厅补申报去年做的20万收入,去年的按未开票收入处理,今年按补开发票申报
去年的20万收入补申报?然后今年又按照补开发票申报?那这样我这收入20万,却申报了40万?
意思是补开发票不需要申报,按0申报就是,但是小规模没法自己申报只能去大厅处理。建议还是咨询税局12366,他们在征管,看怎么处理好?