你们这个不用支付的是记录到营业外收入
应付账款中前期我们多付对方款,现在对方把款给我们退回来了,但是多退款的,导致应付账款出现余额,我该怎么处理
请问老师,如果对方企业总是给我们多开票但实际我们支付的只有票面金额的70%左右,抵扣我们是按实际抵扣的,这种情况下也是虚开发票是吗?那对方企业目的是什么呢,他们为什么总是多开呢?谢谢老师
物流公司给我们开的发票开了2000,实际核对出来只有1990,多算10元,我得扣掉,但是发票已开,这个怎么处理
你好,我是分包方,总包付20%给农民工,但实际款低于20%,请问多出来的钱我们要不回来,但又不能不要,这个应该怎么处理?
老师:我们给对方多了发票,对方拒绝退回,并且只按照实际付款,请问我这边如何处理多出来的应收款?
绿植租摆合同,需要缴纳印花税吗
老师,记账凭证,我先按流水日期做记账凭证日期,做收付款凭证,对方科目暂挂应收应付,然后在做全月销售发票,按开票日期做记账凭证日期,在冲应付,这样可以吗
老师好,我想问一下就是我是自己做动漫短剧的法人是自己,成立小微企业的话,收入如何提到个人账户
老师,我是律师事务所,因为是个人所,选的是小规模,但是这个里机没有劳务成本,我在哪里添加一下呢
老师请问一下企业类型具体划分标准是什么,大中小型 怎么分
外购物品用于抵债,用不用开发票给对方?老师
老师,商誉是用购买日的对价减去购买日可辨公份额,还是减去(可辨公加评估增值)的份额
老师现在印花还是减半征收吗
老师,公司变更法定代表人,账面上旧代表人有挂着应付账款,可以通过做转股文件,直接转到新法定代表人作为入账凭证吗
老师,你好,请问社保是按照实际工资缴纳的还是说按照基本工资,就是比如广州的基本工资是2500这样的