你好,这个不用调整

报企业所得税汇算清缴时,我们没有营业,只有老板平时发的工资,做了工资表,我们都是记在管理费用中,在纳税申报表A类表中,这个纳税调整增加额需不需要把工资这块的金额写在上面呢,因为中间有一个表是工资薪金这个,我填了工资金额,那么就自动在纳税调整增加额中自动有这个数据
请问老师,所得税年报时有一个职工薪酬支出纳税调整明细表,表中工资薪金支出的“账载金额”为什么一填数就加到了“利润总额”一起计算所得税呢,小规模企业
小微企业所得税汇算,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表, 这个表里的工资薪金支出要填吗,我 填了账上的计提金额,申报表A类这边工资怎么全部变成纳税调增
请问企业所得税工资薪金支出中帐载金额减掉了实际发生额后形成了纳税调整金额,这个纳税调整金额是要交税的吗?这个纳税调整的金额不是我交的个税和个人社保的金额吗?
调整去年工人工资,删除了去年一个职工2万元的工资。现在需要调整企业所得税申报表,应该调整职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)表中帐载金额,还是实际发生额?
高新企业资格复审每年的什么时候截止呢
@董孝斌老师,有个小领导,不是全天在公司上班打卡的,但是也干着公司的活,我们没有给他缴纳社保,但是他也给我们宣传销售产品,我们给他提成,这种的,我们也可以按照工资新进给他申报这部分提成个税么?这种情况我们应该留存什么资料,签订劳务合同就也可以了么,因为他在别的地方缴纳的社保
24年度的房租没有开票做账,26年开票了,能成本算在24年吗,纳税调整能调减吗?
老师,工商年报社保信息,数据是否包含个人部分?
自研无形资产加计扣除形成可抵扣暂时性差异,但不形成递延所得税资产。是吗
业务人员报销宣传费20万,需要提供合同原件,还是合同复印件?
老师,想咨询一下工商年报的事情
老师,那个生产经营地址要变更是么,怎么个变更步骤呢,我变更完还是显示之前的地址
老师销售玉石成品小规模公司货品从兄弟个体户采购 兄弟个体户从个人处采购来直接销售给小规模兄弟公司 请问消费税由谁来交 计税销售额是多少
业务人员报销宣传费,需要提供合同原件,还是合同复印件?
请看这个截图,以2人一年工资120000为例,超了5000的金额就例到了自动调增的总表上了
这个是所得税年报的
税收金额那里是手填的?还是自动出现
是手动填的
这个灰色部分都是自动生成
你改成125000那个金额的呢
那就不调整那个5000,可是税收金额填的就是允许税前扣除的金额
允许扣除的就是按一个人一年60000的金额不是吗
你这里存在理解的误区,那个每个人一年6万元是个税。你公司企业所得税汇算清缴,这些工资都是企业的经营发生的支出,就没有这个说法