你好,本年累计折旧第二列填写的是你2023年一年的折旧金额,不包含处置出去的 累计折旧是从开业到2023年年底的折旧金额。还处置出去的,这个看资产负债表累计折旧期末余额就行。

老师所得税汇算清缴,资产折旧摊销表里的资产计税基础,税收折旧,摊销基础是填哪个数呢
当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中要填在资产折旧摊销表里面吧,那个资产原值是不是就是我的长期待摊借方发生数字,然后本年折旧数字是贷方数字,累计折旧也得贷方数字,这个就当年才有的
老师 企业所得税汇算清缴资产折旧表 资产计税基础填哪个数字啊
企业所得税汇算清缴时,105080资产折旧表,资产原值留着原值,本年折旧写本年折旧的金额,累积折旧写这几年累积折旧的金额吗?资产计税基础和税收折旧、摊销额这里写本年累计数还是写累计折旧数?
你好老师,年度所得税汇算清缴资产折旧摊销的表格,累计折旧和本年折旧是填哪个数据,累计折旧摊销是不是填资产负债表折旧金额,本年折旧填写管理费用~折旧费金额对吗,老师
老师,请问其他应付款可以转为实收资本吗?具体怎么做?还有,社保怎么核对?因为有企业是个人部分由企业承担的金额1000,所以当时代扣代缴社保部分做了管理费用社保金额1000了
老师,公积金增员时是否可以查看员工的婚姻状况?
老师,A105060广告费调整明细表,里面的数据自动填入的,但是显示调增,要怎么填写,才是不调增啊
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师个人出售房子要交增值税吗?如果是赠与直系亲属呢?
老师,报关单成交方式是CIF的话,收到国外客户运费USD500,记账汇率6.9,开进来的运费发票金额4000元,分录怎么做?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录? 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?
分公司,独立核算,是不是企业所得税,利润也都是独立的,总公司不共享叠加
企业当月注销,需要申报当前季度的相关税务申报(增值税,所得税,个税,当面的企业所得税汇算清缴),但是没有找到申报页面,是需要先报备清算才能申报吗?
环保税计税基础是根据啥
老师您好,我家是内帐,然后这个月车间和成品仓库分别对部门布局安全方面做了改造,产生了费用,应该计入什么科目
不包含出置出去的。刚才打错了
好的,谢谢老师,那资产计税基础怎么取数哈,还有一个税收折旧摊销额怎么取数
有发票的固定资产的原值。
允许抵扣所得税的折旧金额。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师这个累计折旧看资产负债表的期末余额,可是我怎么去分资产类别去看到对应的累计折旧金额哈
你好,你有固定资产卡片吗?
没有固定资产卡片有折旧表吗?
我们只有手工统计的这个资产表格,然后我想去统计汇算清缴的累计折旧,摊销额,这个里面好像没有
这个原值是单个的吗?如果是的话,这个就是你自己统计一下就行。
原值是单个的,那我怎么统计出来所有的累计折旧,
你每个月都有这一个不是吗?那你每个月的加起来不就可以了吗?
好的,老师,我想问下那个资产折旧里面,税收折旧摊销额的数据就等于本年折旧摊销额吧
你好,2023年折旧的金额减去2000的。
如果你都有发票的爱税法的规定,年限折旧的对的 上面的回复忽略
没有理解你的意思,可以说的在仔细点么
你好,你按照税法的规定折旧的都有发票的可以,这里就是允许抵扣所得税的折旧金额。
那就是如果我所有的固定资产都是取得发票的话,也就是税收折旧金额和本年折旧摊销额数值一致
是的对的是的对的是的对的是的对的