你好,你们是开票的一方还是收到发票呀

建筑公司山东分公司,项目在分公司所在地,目前干的回迁楼房,我们无资质,一般计税 ,总包公司又分包给我们这个就丰润公司的,之前问过问题 。老师目前没有业务,这个增值税预交税款表4 ,里面内容不理解,您说我这种情况即便以后发生业务用不用填写这个表格,表格种分支机构预交税款 ,和这个建筑服务预交税款 第2-3行,这是什么意思?什么情况下需要填写这个表格。不理解老师
老师咨询一下,我们企业是服务业方面的,前几年盖了一些临时性建筑用了400多万,一直也没竣工结算,这几年因为一些原因拆除了一些,一直按暂估价计提折旧,今年竣工结算了,只有200多万,这个账应该怎么做?比如设计费记到哪里?拆除的那些这么记账?麻烦老师了,一点头绪也没有,真不会啊!!!
老师好,我是重庆的,在税务局提交了定期定额核定,这边是工地,生意很不好,可以说入不敷出,我在申请表上写的月销售额5000元,还有水电什么的,然后审核出来了,给我每个月定额10万。 这是什么意思,是税务局认定我能月销售额达到10万吗,后台显示我有3000多的税,但标注未到起征点。还是销售额10万才征税?请老师解答一下我的困惑
老师,我昨天问的问题没问完的,还麻烦你帮我解答一下哦 1.是不是进项需要转出的都是不正常的情况,一般不计入主营业务成本的?你遇到过进项转出转到库存商品,再结转到主营业务成本的吗? 2.老师,我还遇到一个问题,进项留底税额退税,税局给退了又收回,我是做分录:借:应交税费——应交增值税 —进项税额转出贷:银行存款 ,又有误征退税,看差额正好是上月未交增值税贷方金额,意思就是收缴回的比退的多了直接抵了上月未交的,缴税记录就没有显示交的上月的未交增值税,这缴回的误征加抵上月的未交的增值税整个的过程我该怎么做分录呢?
老师麻烦看一下,左上角建筑服务差点征税什么意思?以前没有遇到过!不会显示这个啊
收到发票,老师。
请问有什么影响吗?税务方面
你好 收到发票没关系的哈 你按照发票金额入账就可以的