你好,在你开的当月就做进项转出
老师,收到当月开具的出口退税进货发票并确认勾选了,出口退税申报发现对方单位开错,对方当月已开具红字发票,纳税申报要做进项税转出吗?
当月供应商开具的红字发票必须当月报税做进项税额转出吗?
6月份供货商发票单价开错了 10月份冲红重新开了 请问冲红的发票如何入账 需要进项税额转出吗 具体分录
老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
老师,麻烦问下,我们公司12月份开的红字发票申请单给供应商,供应商到1月开给我们红字发票可以吗?我是在12月所属期做进项税转出还是等1月收到红字发票再做进项税转出
申报的时候填表几呢
你好,那个填附表2第20行