意思是你们销售了货,没有做收入

老师你好,我现在报企业所得税,现在是,扫描风险是,营业收入小于营业成本,是这样,收入8千,我成本9千,成本中有得是一次性购买的材料,我一次性计入成本了,这样可以嘛?所以导致成本大于收入
老师,请教个问题:我们技术服务的,到最后我们开出去的销项票比进项票是少的,成本也非常大,是怎么回事呢?有无风险
你好,老师,账面上为什么会出现留底税额大,而库存少的情况?我们单位前面申请了退税,现在税务提示风险为库存少,留底税额大,这个我要怎么写说明?
老师,我今天遇到了一个审计问题,就是,一个客户,买了我们5.8万的产品,大概有个10种吧 。我们按照品种明细开了普票,(我们的普票是万元版的)一共开了10张连号的。对方在收到发票后,就要求作废重开,原因是没有合并?这个理由我们可以给他们重开吗?对方说,他们的审计说他们有舞弊风险,这个风险点在哪啊对方说,他们的审计说他们有舞弊风险,这个风险点在哪啊
老师,你好,我们会计说我们现在是成本大于收入,存在未开票风险,这个是怎么回事
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
老师,小公司租的房子的房租没有发票可以吗?
郭老师,什么情况下法人的其他应付款数据大,之前的账上余额,没有明细
一家企业从去年十月开始嗯陆续有开几张票出去。然后从来没做账电子税务局申报的时候都是零申报。然后在今年春节的时候我突然接到一张二十几万的那个嗯采购合同。嗯票到现在都没有收齐那这种情况要如何做账?
建筑服务行业开工后收到的预收款产生增值税纳税义务吗,比如收到10万,必须开具10万的发票给对方吗
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师,与我们单位已收款,未给对方开具发票有关系?
跟是否开票无关,只跟你是否做收入有关。取得收入就得做账,并结转成本
那是不是有隐瞒收入的可能
本身不做收入就是隐瞒收入,少交增值税