借其他应付款贷其他应收款

老师,我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件,零件当时已经全部送到,我们给付款100,对方开票开了300万,但这笔债务一直未付,今年经双方协商,除我公司已使用了其中130万的零件外,我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司,抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票,当时增值税税率为17%,已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账?
老师,我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件,零件当时已经全部送到,我们给付款100,对方开票开了300万,但这笔债务一直未付,今年经双方协商,除我公司已使用了其中130万的零件外,我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司,抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票,当时增值税税率为17%,已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账?
老师请问一下A公司购买B公司10%股权。A公司以房产作价出资,但是房产没过户到B公司。B公司欠C货款,B准备将A投资的房产顶账给C。直接从A处过户给C。这样可以做账吗?债务互抵。然后股权也进来了。债务也清偿了
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
请问老师 我们欠A公司10万 B又欠我们10万 最后出了个协议 互相抵顶 抵顶后这些债务消失 可是账务怎么做呢?
老师,发现2024年度有给与客户的现金折扣,现在冲减财务费用,用以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:应收账款,最后以前年度损益调增怎么结平呢?
老师你好,公司打官司败诉,诉讼费3万多赔偿款400多万,这两个费用需要提供什么凭证能税前扣除
请问小规模公司一个人和两个人有什么区别?
你好,老师,想问问关于老板上月往公司转了笔钱,用于还去另一个公司的贷款,是直接做往来款对吗?转进又转出这样是否不合理?
老师,其他应收款-代扣个税借方余额6081.11怎么调平?
前期的工程项目已结束,但是账上还有成本没有进行结转,后面的项目结转时能否用前面项目未结转的成本,慢慢消化掉这部分金额
社保增减员和申报是在电子税务局还是在人力资源和社会保障厅网站办理
已授权企业,那里删除后,是不是就是把自己办税员身份删了
老师您好 经营者名下有两家以上定期定额的个体户,要不要报C表?
生产使用的原料,在生产过程中又回收了一部分还能再利用,这种情况要怎样再重新入账
发票怎么处理呢
这只是往来对冲,不影响发票。
发票不用开吗
你平时该怎开发票?怎样开发票啊?不影响。