你好,招待费税收金额你是自己填的吗?

老师,我现在准备报21年汇算清缴,看了一下20年的,当时业务招待费按发生额的60%金额是13576.21元,营业收入的千分之五是12886.75元,按低的12886.75扣除,是不是应该调增9740.27元,原来的会计调错了
老师您好,请问做21年汇算清缴时,业务招待费调增了,但是还是处于亏损状态,不需要补交企税,请问我现在需要做什么账务处理吗
老师汇算清缴里的纳税调整表里,我有一项业务招待费至今发票没到,金额8999,您看下我填的对不对,计算的税额最后是不是和应纳税额还要合并在一起看纳不纳税?
您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
老师您好,我申报汇算清缴,就是我的报表上现在是盈利40多万,然后我还有工资也是40多万没有发放,老师这个工资需不需要调增,还有那些职工福利费支出以及业务招待费需不需要填写
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
是的老师我自己填的
这个税收金额你不用自己填写。
那我是只填写账载金额吗?那需要调整的部分呢
你把账载金额填写好以后,收入填写好以后,税收金额就会自动带出。
老师我们去年没收入只有费用,是按照发生额的60%扣除吗
没有收入的话是不能扣除的。全部需要纳税调的。
不是按照发生额的百分之六十吗?
发生额的60%和收入的千分之五,哪个低扣除哪个,既然没有收入就不能扣除。