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增值税申报表上和账里面开票的增值税,差了0.26怎么做账,借贷用什么科目,这个差额是增值税申报表取值的数据,就是比全量发票的少了

2024-04-16 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-16 19:41

您好 请问您申报表的数据不可以手工修改吗

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快账用户4824 追问 2024-04-17 09:03

改不了,改了就报不过去,只能按取值申报

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齐红老师 解答 2024-04-17 09:41

请问申报税多还是账上税多

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快账用户4824 追问 2024-04-17 09:41

申报表上多

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齐红老师 解答 2024-04-17 09:43

借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户4824 追问 2024-04-17 09:48

那如果账上多了怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-04-17 09:48

借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入

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快账用户4824 追问 2024-04-17 09:56

好,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-04-17 09:58

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你好,应该是四舍五入的差异,你的销售额你现在是多交了还是少交了?
2022-04-24
开具的发票多一分钱的这种借应交税费贷营业外收入,如果是少一分钱的,借营业外支出贷应交税费
2022-10-16
晚上好,差这个金额是正常的,这个增值税对应的科目是固定资产清理,要不要交所得税看清理科目的余额方向。 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理 结转
2024-01-15
通过营业外收入或者是营业外支出调平
2021-02-03
你开发票是开的差额发票吗?就是在备注里面有一个备注差额,如果是的话,你账上确认收入是按照差额之前的 然后增值税销售额里面是差额之后的销售额,这个不一致可以没有关系的,因为你企业所得税是差额之前的营业收入 分配的,你开发票之前就得分配好了。
2023-03-30
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