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小规模纳税人季度中开了红字专用发票,负数发票税额大于正数发票税额,所以增值税不用交税,产生了退增值税和附加税,季度末会计分录怎么计提?

2024-04-16 21:56
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-16 21:57

你好1你一样的做,只是金额写负数

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你好1你一样的做,只是金额写负数
2024-04-16
借应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费、应交增值税负数 借、银行存款 贷、应交税费、应交增值税 借银行存款贷、应交税费附加税 借、应交税费附加、税借、税金及附加负数
2024-04-16
你好,开了负数发票 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:应收账款等科目 次月收到了退的增值税和附加税 借:银行存款,贷:应交税费—应交增值税,应交税费—附加税  
2024-06-28
附加税不用做 收入和增值税原分录u负数红冲就可以
2023-10-17
你好,这种你问一下你税务局那边给退吧,我们这边不给退的 如果退的话,你申报表里面的应交税款是一个负数吧,如果是的话,在电子税务局里面自己申请退回。
2023-04-26
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