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我账上计提了100呀,借管理费用100,贷应付职工薪酬100,不是95元呢

2024-04-17 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-17 12:53

借应付职工薪酬工资 借管理费用-5

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相关问题讨论
这部车你好,你前后两个分录是一样的。
2022-09-08
您好 1.请问分录是如上 2.6月个税报的时候是按计提的100申报
2024-04-17
个人部分社保费吗
2023-12-06
你好 ;             明细自己设置即可 ; 就写津贴即可 ;   分录是    借方贷方做 :    借:管理费用-奖金、津贴100 贷:应付职工薪酬-奖金、津贴100 
2022-06-28
同学你好 对的 是这样来做的
2021-02-26
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