就是罚款要在申报之前扣除的。,所以没有在费用里面提现
各位老师大家好,对于员工的罚款,这个要从要他们工资里面扣的,比如说是30元,罚款条已经开出来了,在做账务处理的时候这样做,行吗,借:其他应收款30,贷:营业外收入30,然后扣工资的时候,就是借:应付职工薪酬30.,贷:其他应收款30元,行吗,请各位老师指点一下,谢谢
老师,我想咨询一下,我们单位员工5月工资4000元,月底因当月请假扣200元,在工资表中直接扣,月底计提工资时分录借:管理费用4000元,贷:应付职工薪酬4000元;借:应付职工薪酬200元,贷:营业外收入200元,这样做分录对不对?
老师,员工工资4月假如100元,个税10元,社保20元,4月罚款5元,计提4月工资分录借管理费用100贷应付职工薪酬100,5月发放分录借应付职工薪酬100,贷银行存款65,其他应付款20,应交税费个税10,其他应收款5元,1.请问分录是如上吗?2.6月个税报的时候是按95报吗?如果是的话报的个税95元,个税报的收入和应付职工薪酬总额100元不是相等的,是对的吗?
老师,员工工资4月假如100元,个税10元,社保20元,4月罚款5元(从工资扣),计提4月工资分录借管理费用100贷应付职工薪酬100,5月发放分录借应付职工薪酬100,贷银行存款65,其他应付款20,应交税费个税10,其他应收款5元,1.请问分录是如上吗?2.6月个税报的时候是按95报吗?如果是的话报的个税95元,个税报的收入和应付职工薪酬总额100元不是相等的,是对的吗?
老师,员工工资4月假如100元,个税10元,社保20元,4月罚款5元,计提4月工资分录借管理费用100贷应付职工薪酬100,5月发放分录借应付职工薪酬100,贷银行存款65,其他应付款20,应交税费个税10,其他应收款5元,1.请问分录是如上吗?2.6月个税报的时候是按95报吗?如果是的话报的个税95元,个税报的收入和应付职工薪酬总额100元不是相等的,。老师,我早上提交这个问题时你说罚款的5元不放在借管理费用95贷应付职工薪酬薪酬95,现在你又说这些没问题,不知道哪个是对的,按照我现在学的理解应该借管理费用100而不是管理费用95,如果是100,报个税95(不包含5元)就和应付职工薪酬100不匹配了,这样是不是对的,需要个税收入和做账的收入计提一样吗,我很迷惑
老师你好,我想问下,我们租了一块地,然后分别租给别人,但是我们交的电费电务局一直没给我们开票,然后我们收取下面租户的电费,别人要求这我们开票,我们能开电费的发票吗
2023年科技型中小企业 奖励这个钱怎么做分录打到公司账上
郭老师,账上有一些应付账款,没办法开票了,要怎么处理比较合规,怎么平账
老师,咨询一下,之前年度的进项税在2023年11月份勾选了,现在要更正申报,把11月份勾选的这张发票要放在12月份勾选,这个怎么处理?
增值税附表四中,先进制造业增值税加计抵减,如果本期发生了采购退货,那相应的增值税加计抵减的调减项是否需要把该金额增值税进项额填进去?
请教我们是物业服务公司,受客户委托对小区进行维修,产生了造价咨询服务费,预算服务费,监理服务费,设计服务费,客户予以对账付款,如何向客户开票呢?
朴 老师进 自然人个人能不能开发票出去?是不是需要税务局代开?是不是可以线上代开?然后开票人是不是税务局?
老师21年已经入了成本了,不能付款发票也用不了了,现在具体要怎么操作,是年底汇算时候调增吗
广告费超过营收的15%,多余部分怎么处理。是补税调增,企业所得纳税?出现广告费和业务宣传费支出不匹配预警怎么处理比较好?
老师,请问不是企业名下的员工,但是是为企业去办事,火车票记在什么科目下?