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老师,计提工资的时候,借:管理费用,贷应付职工薪酬,发放工资时记借:应付职工薪酬,贷其他应付帐款。没有实际支付工资,年底也不清理,其他应付帐款余额越来越大怎么办呢?

2024-04-17 23:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 23:54

红冲借其他应付款贷应付职工薪酬工资

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快账用户7614 追问 2024-04-17 23:55

那能转营业外收入?

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快账用户7614 追问 2024-04-17 23:56

都已经申报个税了,还能红冲应付职工薪酬吗

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齐红老师 解答 2024-04-18 06:41

你好不能转营业外收入 你都没有发放,你转营业外收入。这个营业外收入需要交所得税,然后这个工资又不能抵扣所得税。

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快账用户7614 追问 2024-04-18 08:31

那就一直挂着?

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齐红老师 解答 2024-04-18 08:32

你好,你们以后还确定发放吗?

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齐红老师 解答 2024-04-18 08:32

确定不发放了就红冲。

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快账用户7614 追问 2024-04-18 08:33

那是年底红冲,还是什么时候红冲

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齐红老师 解答 2024-04-18 08:35

最好汇算清缴之前就红冲就调整了。

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快账用户7614 追问 2024-04-18 08:35

全年都是亏损的应该不用交所得税呀

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齐红老师 解答 2024-04-18 08:36

你好,不需要交所得税,那也需要纳税调增

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快账用户7614 追问 2024-04-18 10:45

那每个月都做个税申报,但是又没实际支付,会有什么税务风险?

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齐红老师 解答 2024-04-18 10:47

单位多申报了个税,只要个人不申诉,没有关系。个人申诉的话,税务局就会要求你调整。

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 你好;    对的; 分录就这样走  
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你好,可以如你分录处理
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同学你好 这个可以的
2022-02-16
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
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您好第一个。您好,第一个分录是正确的。
2022-02-16
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