同学,你好 增值税结转分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 销项税额比进项税额多0.8元 不用交税 这个要写分录吗 要写,计入营业外收入

老师,我是一般纳税人,如果这个月的进项税额是2000元,销项税额是1500元,那就会有留底税额,这个留底税额分录怎么写?
老师好,公司为一般纳税人,1月份进项多于销项,2月份用销项把进项抵扣完了,1月和2月的会计分录怎么做
一般纳税人公司 2月份进项有留底 3月份正好都扣完 这个分录怎么写 销项税额比进项税额多0.8元 不用交税 这个要写分录吗
老师,请问有个留底税额的分录怎么写,4月份销售税额26943.94,进项税额24269.02,那留抵进项税额1212.12,那4月份的这个分录怎么写呢,然后5月份开票销售税额6757.7,进项税额6796.82,用上期的留抵1212.12的话,那5月份的这个分录又怎么写呢
老师一般纳税人抵扣勾选留底这块我不太清楚比如销项300.元,进项税额400 11月份留底100元,十二月份销项税额200元,上个月留底100用上,这个月进项100元 这两个月的分录麻烦您给我说一下好吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
借:银行存款,贷:营业外收入
同学,你好 借:应交税费—未交增值税;贷::营业外收入