你好,那你们会不会有应收账款的,或者是是之前年度收的预?

老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人。他们是合伙企业,其中一个老板做出纳,实际上这家公司有两个账号,一个公账,一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款,使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证,认为是出纳从私账里转钱到公账里,让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款,贷库存现金。对不?但是我不知道摘要里写什么?银行回单里填了往来?对吗?摘要该怎么填?
老师,我们是生产企业,从去年七八月开始投产,一直到现在看板中间自己没有算过账,都是我给他提供的利润表和资产负债表 当月购进的配件,发生的全部电费工资,日常费用都直接进了利润表 唯一的就是原材料是仓库提供当月车间领用的材料入成本, 现在老板说我给他说的利润不对,说的也很难听,他现在让我重新计算,收入也是销货总收入,用总收入减去总支出,加存库计算利润 因为开始投产企业,期初是没有库存的,他的意思是收入减去支出加库存(库存年底减年初)就是利润,这样计算出来跟利润表上的利润会一样吗 预付出去的,货物没到也是库存,他的意思那是用他赚的钱买的
我们公司做账的时候出纳都是拿每月的总收入减去支出的钱剩下的钱存入银行给我的条子。 现在老板要全年的总收入,发现银行存款没那么多钱,需要把收入存平。 出纳说剩余部分都支出去了。老板说那部分支出取支票给她了。让她存平的。结果现在怎么算都对不上。这个到底哪里出现问题了
老师好!我们有1笔展会的钱2023年就付过了,但是代账那边还给我挂着应付账款,而且她银行存款余额和现在还能对上,这个应付账款应该怎么平?补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账,4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行,贷其他应付款,期间有付展会的费用1万多,是股东转进的,还收到一笔货款,也没记账,她这样一笔带过没问题吗?
老师,公司一月已经把全部股权转让出去,转让金额对方已经全部付过来,我们账务做到投资收益。但有说明之前的债权债务和对方无关系,现在的问题是当时银行账户有余额、库存金额、员工借支、租金押金等等还没支付给我们,现在他们要把这些款项的总额付过来,那么我们应该开什么发票给他们?他们账务怎么做?
老师晚上好!公司有个项目挂靠在中国水利水电第十一局,去对接项目账目要注意事项或者特别注意事项(公司付十一局5%费用,其他费用都由我公司承担的)
老师好,高新填报所得税的时候,有个当年研发销售活动直接形成的产品,这个在会计账务中怎么去处理,会计分录怎么去写
老师,请问,我25年没有缴纳社保,填25汇算清缴的时候,社保哪里直接填0嘛?因为公司是欠缴的状态
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
没有应收账款,都是每个月实收钱。只是存款太乱了。从2022年10月份到现在。2022年3个月的存款支出都对上了。 2023年的一年没有对上。2024年的收入她还没存。现在在弄2023年的收入支出。(支出的一部分老板说手写的算她的银行存款,另一部分开的支票)不知道怎么才能把这个账厘清楚
你们账户里的钱全部都是收入吗?
会不会有别人借你的钱,或者是你借别人的钱?
不涉及那些问题,只是看她存款金额。有没有存够这么多笔款 老板每月有时让她存平上个月收入,她就会在下个月下下月存平上月的收入,有时又让她减去支出存的剩余的。
如果不涉及到其他的情况的话,必须是一样的。
现在只知道她没存那么多钱,没存的那款项是支出了老板没有给他算,还是她根本没存放在自己腰包里了。这个怎么查呢
好,他你当时有记这个收入收到了现金还是收到了什么吗?
他的收入一般都是现金还是微信还是什么?
收入都是对的。确实收到这么多钱,核心问题在于她的支出。这个月收的钱直接就支出了,下个月又存平上个月的支出,甚至下下个月,老板把支票开出来让她存起,有时候又不是那样子
你的支出能跟他核对吗?
你知道他一共存进了多少钱?你先算收入,收入一致的话,你们再算支出。
知道收入,也知道他的银行存单存了多少。 也算找到了她的总支出。 就是这部分支出,老板有一部分支出手写算她的银行存款,让她存平,有一部分又是取支票给她的让她存平,也可能有一部分没有给她的,这样到底怎么对账
老板给他的,他支出了,他给你传递了原始凭证,让你做了吗?还有他是支付的现金还是支付的什么?
我的意思是你需要核实下业务真实性还是怎么了。
是想让她存平总收入。看她是不是没有存平钱,没有存平的那笔钱支出在哪了,是核对这个
你好,那你们先算总的收入。收到了支付出去的,这里面算到收入里面,先不管支出。
老板给他开的支票,让她存平,他都没给我,算全年总收入我才知道的。 怎么样才能和总收入对上账,也是怕她根本没存款。
你好,你先别管他的支出,你先对收入,先对收到的,已经支出了,收到了100,支出了80,这种情况下不算80,不要减80,按照100来计算。
意思是每个月收入。支出也算这个月的收入。比如这个月收入20万元,然后支出10万元。存了10万元,加上这个月支出10万,刚好对够20万元 如果下个月收入20万元,支出10元,但是没存款,就相当于这个月未存10万。以此类推
对的是的,是这么做的。
在加加减减年底看她到底存够了没有。也就是总收入-总支出=剩余赚的钱。要存平 谢谢老板
嗯,对的,是这么做的。