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费用怎么调整,之前分录 借:管理费用 贷:其他应付款 后来查明这是职工福利费,账账务怎么调整

2024-04-18 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 15:59

你好!把原分录,冲红,再做正确分录即可。

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快账用户4401 追问 2024-04-18 16:10

如果不冲,怎么直接调呢

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齐红老师 解答 2024-04-18 16:34

你好,正确分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费用 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 是吗?你就是没过应付职工薪酬?

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你好!把原分录,冲红,再做正确分录即可。
2024-04-18
同学,你好 借:现金 贷:其他应付款
2023-09-21
你好,账上不用调整的,你实际业务不是,只不过是汇算清缴,不允许抵扣。
2024-05-18
现在就补充一下,借应付职工薪酬贷应付职工薪酬。
2023-11-21
你好 借应付职工薪酬-社保1000 贷管理费用-社保1000 借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应付款-社保1000
2022-01-10
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