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老师,出口退税销售额没有录入在增值税当期申报表里,应该怎么处理

2024-04-19 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 10:33

你好,几月份出口的?开了发票吗?是以后开发票。

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快账用户4897 追问 2024-04-19 11:15

去年出口的,这月申报出口退税

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:17

你好,那你在这个月申报增值税。

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快账用户4897 追问 2024-04-19 11:41

没录入的销售额在这个月录入吗

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:48

你好对的,是这么做的。

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快账用户4897 追问 2024-04-19 12:06

我是说录入免抵退的销售额在哪里录入

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齐红老师 解答 2024-04-19 12:07

附表一,免、抵、退免税销售货物 减免明细表最后一行。

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快账用户4897 追问 2024-04-19 13:01

老师,我是说这个去年的出口销售额应该填写在哪个属期的增值税附表一里

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齐红老师 解答 2024-04-19 13:05

你好,你还能修改之前的申报表吗?

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齐红老师 解答 2024-04-19 13:05

不修改的话,你就做到所属期这个月。

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快账用户4897 追问 2024-04-19 13:17

那这个月已经申报了怎么办?

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齐红老师 解答 2024-04-19 13:18

你好。去更正申报,要不你这个月的出口退税申报不了。

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快账用户4897 追问 2024-04-19 13:19

更正申报哪个属期的增值税附表一

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齐红老师 解答 2024-04-19 13:20

3月份这个月申报的,3月份儿

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快账用户4897 追问 2024-04-19 13:29

哦!我之前是更正申报这个月的,但是我们这边专管税务局说要更正以前的表,那就是说只要在这个月更正一下就可以了是吗

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齐红老师 解答 2024-04-19 13:30

你好,你按照你税务局的来吧

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相关问题讨论
你好,几月份出口的?开了发票吗?是以后开发票。
2024-04-19
在增值税申报时,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免税项目”栏目中。而关于出口退税额,通常不需要在增值税申报表中填报,这部分处理主要在出口退税的专门申报中进行。
2024-11-02
你好,那你们属于免税还是转内销?商贸还是生产企业?
2024-12-26
报关单与出口退税汇总表:原则上需录入报关单,便于记录出口业务。没进项通常无法完成完整退税流程,不能正常生成符合退税要求的出口退税汇总表,但仍要做数据采集整理。 增值税申报表主表第 7 栏:若出口业务适用免抵退税政策,即便没进项不能退税,也需按实际出口情况在该栏填写;若出口业务属免税业务,不适用免抵退税政策 ,则应按免税业务规定在相关免税销售额栏次填写,不在此栏填。
2025-04-07
你好,你把免抵退那里填写负数,再把免税这里填写上,在表二不可以抵扣那里转出进项税额这个数字
2021-02-06
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