你好,几月份出口的?开了发票吗?是以后开发票。

你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
如果上期申报增值税申报表时,所有出口销售额都填的出口免抵退的销售额栏位,税局又要求有一笔出口要做免税申报,这期增值税申报表怎么填写?这部分进项税额转出有怎么核算?
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
老师,出口退税销售额没有录入在增值税当期申报表里,应该怎么处理
老师生产企业10月做的出口退税明细申报,那么10月申报增值税时,应该把出口销售额填写在附表一中,退税额填在哪里呢
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
去年出口的,这月申报出口退税
你好,那你在这个月申报增值税。
没录入的销售额在这个月录入吗
你好对的,是这么做的。
我是说录入免抵退的销售额在哪里录入
附表一,免、抵、退免税销售货物 减免明细表最后一行。
老师,我是说这个去年的出口销售额应该填写在哪个属期的增值税附表一里
你好,你还能修改之前的申报表吗?
不修改的话,你就做到所属期这个月。
那这个月已经申报了怎么办?
你好。去更正申报,要不你这个月的出口退税申报不了。
更正申报哪个属期的增值税附表一
3月份这个月申报的,3月份儿
哦!我之前是更正申报这个月的,但是我们这边专管税务局说要更正以前的表,那就是说只要在这个月更正一下就可以了是吗
你好,你按照你税务局的来吧