你好,几月份出口的?开了发票吗?是以后开发票。

你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
如果上期申报增值税申报表时,所有出口销售额都填的出口免抵退的销售额栏位,税局又要求有一笔出口要做免税申报,这期增值税申报表怎么填写?这部分进项税额转出有怎么核算?
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
老师,出口退税销售额没有录入在增值税当期申报表里,应该怎么处理
老师生产企业10月做的出口退税明细申报,那么10月申报增值税时,应该把出口销售额填写在附表一中,退税额填在哪里呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
去年出口的,这月申报出口退税
你好,那你在这个月申报增值税。
没录入的销售额在这个月录入吗
你好对的,是这么做的。
我是说录入免抵退的销售额在哪里录入
附表一,免、抵、退免税销售货物 减免明细表最后一行。
老师,我是说这个去年的出口销售额应该填写在哪个属期的增值税附表一里
你好,你还能修改之前的申报表吗?
不修改的话,你就做到所属期这个月。
那这个月已经申报了怎么办?
你好。去更正申报,要不你这个月的出口退税申报不了。
更正申报哪个属期的增值税附表一
3月份这个月申报的,3月份儿
哦!我之前是更正申报这个月的,但是我们这边专管税务局说要更正以前的表,那就是说只要在这个月更正一下就可以了是吗
你好,你按照你税务局的来吧