你好,几月份出口的?开了发票吗?是以后开发票。
你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
如果上期申报增值税申报表时,所有出口销售额都填的出口免抵退的销售额栏位,税局又要求有一笔出口要做免税申报,这期增值税申报表怎么填写?这部分进项税额转出有怎么核算?
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
老师,出口退税销售额没有录入在增值税当期申报表里,应该怎么处理
老师生产企业10月做的出口退税明细申报,那么10月申报增值税时,应该把出口销售额填写在附表一中,退税额填在哪里呢
老师 假如有一个中标的建筑公司 审计要补4年前的发票 是什么意思呢 为什么会出现补的情况
企业分红需要缴纳印花税么
我怎么区分是图片中的合同?还是劳务分包合同?而劳务分包合同,不能再分包
做税源登记土地占用面积怎么填写?是填写房产面积吗?
老师 包装物计入什么费用
老师,我们业主让我们开公司抬头的物业费发票,需要什么附件吗?
老师,什么是未决诉讼?
老师,其他应付款有借方余额,发票拿不回来。可以把费用计入营业外支出吗?还是如何处理
老师,比如我想给员工涨工资,我是现在每个月将工资调上去呢,还是年终一次性奖金发放 个税哪里 个人更合适?
老师您好,请教一下,现在公司开票额度是五十万,比如要增到八十万,系统提示上传合同,是要上传八十万的合同吗?谢谢老师
去年出口的,这月申报出口退税
你好,那你在这个月申报增值税。
没录入的销售额在这个月录入吗
你好对的,是这么做的。
我是说录入免抵退的销售额在哪里录入
附表一,免、抵、退免税销售货物 减免明细表最后一行。
老师,我是说这个去年的出口销售额应该填写在哪个属期的增值税附表一里
你好,你还能修改之前的申报表吗?
不修改的话,你就做到所属期这个月。
那这个月已经申报了怎么办?
你好。去更正申报,要不你这个月的出口退税申报不了。
更正申报哪个属期的增值税附表一
3月份这个月申报的,3月份儿
哦!我之前是更正申报这个月的,但是我们这边专管税务局说要更正以前的表,那就是说只要在这个月更正一下就可以了是吗
你好,你按照你税务局的来吧