您好,B收到A的款,挂其他应付款-A,收款和发票不一样,要签三方代收代付款协议

老师您好,请问一下以下情况应当如何做账处理: 老板的A和B两家公司,A是小规模,B是一般纳税人,供应商(一般纳税人)是和A签订了合同,与A发生的业务一起销售到终端客户,终端客户打款到A。但现在想要该供应商开票到B,由B付款到供应商。请问可以这样操作吗? 这样处理以后发票从供应商到B可以增值税抵扣,但是资金从A到B,B同样也要开票给A吧?有可以合理节约税费的方式吗?
A公司系甲地某电子产品销售公司,B公司系乙地某电子设备制造公司。.2005年年,A、B签订《电动自行车专用蓄电池合作协议》,约定由B公司向A公司提供指定规格型号的电动自行车专用蓄电池。《合作协议》签订后,A公司以传真《销售合同书》的形式向B公司发出订货需求,B公司按需求组织发货。上述交易活动开始一个月左右,A公司便不断收到其客户(A公司客户主要是甲地的一些电动自行车厂)投诉,反映其提供的蓄电池装配到电动自行车上后普遍存在行驶一段路程即断电的现象。。电动自行车厂检查后发现这些电池均不同程度的存在放电不足的质量问题,并且上述问题无法通过修复方式解决。A公司只得对客户返回的问题电池进行了更换,但更换后的电池发现问题依1旧。A公司遂意识到可能是B公司生产的电池存在整体质量缺陷,遂通过传真方式告知B公司,要求其协助处理。B公司也先后两次派出工作人员至A公司处调查了解情况。双方也曾达成口头协议,同意由A公司暂时从其他公司处购买同样规格型号的蓄电池对客户进行更换的售后服务。但最终B公司不同意承担A公司购买其他型号电池的费用代表A写起诉书
问个实际问题,那种没办法开票的账怎么处理老师,就是A公司转一笔5万款项到B公司,然后由B公司帮忙陪标转5万元投标保证金到C公司投标,现在C公司退还保证金到B公司账户上,C公司财务退还保证金时备注成工程款,这样备注有什么影响吗?现在A公司想找B公司退还5万元保证金,但B公司说因为备注是工程款(B公司不用提供发票给C公司),所以要A公司开具发票给B公司,B公司才肯退还这5万元。请问这合理吗,A公司应该也不需要开具发票给B公司吧,原路退还给A公司就可平账吧
老师好,现有一个问题不知道怎么处理。 业务背景:现有 A公司后期预注销,现同时新设了B公司,后期欲将业务转移到B公司。 问题1:A公司抬头开的发票,款项付到B公司,客户量大,无法退回重新付到A公司: 问题2:一家客户同一个月,AB公司各开部分发票,但客户合计付到B公司。 请问以上问题账务如何处理,不会造成两家账务不平等问题。
老师你好,A B公司为同一企业不同子公司,客户委托A公司开发工装模具,A委托B开发,客户给A开票时,A全额计入了其他业务收入进行60期合同负债摊销,现B公司开票给A公司,因为收入是60期进行摊销的体现的,B公司开票支付应计入其他业务成本,但全计入某个月则收入与成本不匹配,想问一下这个如何进行账务处理
举例子,我们公司叫小白,我们卖东西给小贾,小贾要开收据,交款单位写谁?
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
如果客户不配合签怎么办,因为有几百件客户啊
您好,尽量签吧,这个有难度是客观存在的,但税务可不管的
账务处理: 收到时:借:银行存款 贷:其他应付款 是要在把钱转到A公司吗?借:其他应付款 贷:银行存款
您好,是 的,分录是这样写的
三方代收代付协议有模版吗?要怎么写
您好,有的 代收代付协议 甲方:湖南宁乡南方水泥有限公司 乙方:湖南高速金信投资有限公司 丙方:宁乡县运通物流有限责任公司 为妥善解决甲乙双方、甲丙双方的代收代付运费问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下协议,以资信守: 甲乙丙三方一致同意:乙方同意甲方在其账上代扣水泥款作为丙方运费,并由丙方开具运输发票给乙方。 本协议生效后,三方共同遵守,经甲、乙、丙三方加盖公章,并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。 本协议未尽事宜三方另行协商解决。 本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。 甲方(签章):_ ___年____月____日 乙方(签章):._ ___年____月____日 丙方(签章): ___年____月____日