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老师,做收入计入未开票收入时已经做了应交增值税的分录。开票时把未开票收入转入开票收入,还需要在分录体现应交增值税科目吗?

2024-04-20 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-20 09:03

需要 红冲之前得无票收入 在做发票的

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快账用户2189 追问 2024-04-20 09:06

做无票收入时: 借:应收账款20000 贷:收入--未开票收入18000 应交税--增值税200 开发票时: 借:收入--未开票收入18000 贷:收入--已开票收入18000 老师,我已经这样做分录了,已经结账,这个后期怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-04-20 09:07

还能修改吗 都改不了啥也不做了

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快账用户2189 追问 2024-04-20 09:08

去年12月份的账,改的话可以反结账,但是不知道会不会影响其他的数据

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快账用户2189 追问 2024-04-20 09:08

比如在税局的数据

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齐红老师 解答 2024-04-20 09:10

不影响你申报的时候无票收入填写负数,开具的发票填写正数,以正数以负数是0。

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快账用户2189 追问 2024-04-20 09:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-20 09:17

不用客气,工作愉快

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需要 红冲之前得无票收入 在做发票的
2024-04-20
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
2023-06-26
你好,把未票的这一部分冲销就可以的,金额写负数 借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费 然后按照发票在入账
2022-11-02
同学你好 对的 填到未开票收入就可以 2.预缴的吗
2023-05-04
你好账务处理的分录就是先做一笔负数收入分录再做一笔正数收入分录。
2024-03-19
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