你好 计入制造费用的,说明是车间管理人员的工资 计入生产成本,说明是车间直接从事生产的一线工人 是因为员工的岗位不同导致计入的科目不同
生产人员报销通讯费记入制造成本间接费的话,是要记入工资薪酬计个税是吗?那如果生产车间购买公用手机报销通讯费,无法计算个人头上就不能按照福利薪酬,那直接记入生产成本间接费用管理费用?还是生产成本间接费用通讯费
你好老师,我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本,制造费用归集到生产成本-制造费用,月末结转生产成本的时候,财务主管说结转到工资,我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转,提供劳务不能用库存商品科目
老师好,我们是生产加工型企业,企业生产加工香肠,用的肠衣小料等配料直接计入生产成本还是计入制造费用再分配?
工业制造企业,每月的人工工资需要结转到生产成本—基本生产成本—直接人工工资里面吗?每月发生的和生产有关的电费,办公费等计入制造费用,月底是不是也要结转到生产成本?前任会计没有结转人工工资,只结转了制造费用,这样处理对吗?
老师,你好,生产企业发生的电费直接记入生产成本还是先记入制造费用,在转生产成本
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗,请勿重复接单
哦,懂了!谢谢!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利