你好 现在调整的话 直接调整到24年的哈

调报表,把期末应付账款537264.55其他应付款730592.09,调到未分配利润,期初不动的话,怎样能使年末减年初还等于本年利润,不考虑账,单纯就是报表的逻辑关系
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗?原来是借:管理费用 贷:其他货币资金,然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整,借:利润分配-未分配利润(负) 贷:其他货币资金(负) 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他货币资金,那就调整在了今年的利润分配,去年的汇算还需要调整吗
月初调去年没入账的票借:以前年度损益调整60000 贷:应付账款 60000 月末用转出到利润分配里吗月末的账务处理分录是什么样的?还是不处理到年末在转到利润分配~未分配利润里
#提问#老师,您好!其他应付款 转入“未分配利润”还需要缴纳税费吗?如果把“其他应付款”调整到“未分配利润”的话,是调整2023年的账,还是2024年3月份的账?
郭老师以前年底的费用发票,然后入账到2024年里走利润分配-未分配利润贷其他应付款 这样所得税汇算清缴还用调出来吗
你好,老师,汇算清缴外币汇兑手续费差额放财务费用-汇兑损失40807.39,这个数据要纳税调增吗?
老师 出口货物的自由销售证明文件给一份吧
老师好,公司为员工报销体检费用,医院只能开个人抬头的发票,可以报销吗?做福利费,是否要替员工代扣个税
收到保理公司的款20万,这种是属于什么性质的款,有没有什么税要缴
小规模纳税人开专票,是否季度没有超30万都要抵扣税
静静老师,请问一下,3月的开的普票收入,4月红冲了,销项税额是不是也要冲回
老师您好,公司有做饭的厨房和做饭阿姨,买的大米和植物油可以做办公费吗?还是做员工福利费?
老师好,5月份的职工餐费4月份付出去了应该怎么做账?
销售化妆品原料增值税税负率和所得税税负率是多少
老师 我们工地上 有工亡的员工,我们赔付家属110万,社保局赔付我们100万,其中10万的差额需要走 应付职工薪酬 福利费吗?
我们公司要转让了,我们要调整其他应收款,所以咨询下是2023年12月份调整其他应付款还是2024年3月份调整,想保持2024年的期初数据
你好 那就还是调整2023年的哈
加油 等你的好评哦