你好这个合同签订时间不要紧的

你好,老师。我想问下,我们有个租赁合同,签订是今年一整年的,现在还有3月份到6月份四个月的发票还没开,是开3个点的。然后我们是4月份从小规模正式更改为一般纳税人,现在对方要求我们按合同来,开3个点的发票给他,但是我们现在已经是一般纳税人了,开不了3了吧????还是说3月份的票可以开3个点给他,4-6月的开13个点了
老师,我们3月份付的款,对方企业给我们开了相应的发票,我在3月份已经入账,四月份我们又支付了款项,结果他们开了3月+4月的票,现在他们想红冲3月份给我们开的票,我想让他们红冲3+4月的票,如果红3月的,我这边感觉不好做账啊,款又没退,不属于销售退回呢
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师 问下,我们公司是3月份进的货,次月月底才付款,那我合同要签3月份的时间还是4月份的,他们开给我们发票是4月22日开的?
老师,因为3月供应商开的进项有误,4月供应商红冲了,但是我们没有抵扣,同时我们把货又卖给了客户,3月也开票了,4月也红冲开票。4月交了3月的销项税额,现在是4月份入账,我们重新开的销项还要再交一遍吗?理不清楚了。
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
老师,公司是认缴制,现在实收资本还没有齐全,可以分配利润吗?
老师,应付股利如何做分录中间还有代扣代缴的个税
老师好,软件•固定资产管理系统,这个应该放哪里
刘艳红老师,我已经把剩下的写完了,你帮忙看下是不是对的
老师,产生的所得税可以弥补企业几年的亏损啊
老师问下,公司收到的保险公司理赔款这个是入营业外收入然后不交增值税了对吧,公司是一般纳税人
公司本月收到3笔预付款,预付款都已开发票,尾款都是在1-2个月后支付,本月怎么做账,收到尾款厚怎么做账?
@朴老师在吗?发票可以不按合同开吗,合同上有的可以不开吗,或者是可以随意改变合同上的单价吗?
我是想着说按真实送货时间签订,一般是先和同再送货,开票可以后面再进行都可以是吧
都可以的这个是,没有具体规定的