你好,那你看下你是少结转了成本还是有收入没有做没有结转成本。

老师你好,我们是酒店,之前的存货出库不规范,没有出库单,而且还没入库就先出库了,之前的会计是有库存金额就出了,不考虑实际物品,但这些物品后面也开票,都是实际发生的业务,我在8月份先冲红之前的出库(结转成本),然后让库房补出库单再出库结转成本,这样做可以吗?
老师,我现任一家制造业企业,他们已经有一年没做帐了,我看了一下他们之前的账,会计科目都是错用,存货的科目没有细分,我是先按上任会计的科目先补账还是先调账呢?如果先调账,存货盘盈好做账,盘亏不好处理了,没有盘点表做支撑,去年他们月末都没有盘点库存
您好,像我们是出口生产型企业 原材料进销存明细 有些还挂有库存 但找不出原因 估计是以前的会计没有及时做领料出库 现很多库存放着但仓库实际没有那么多原料 该怎么处理这些库存呢冲走呢
老师好,我们农场之前进的库存商品,都转出了,实际库存还有很多,帐实相符的原则,我如何做会计处理,实盘的库存咋做帐呀
老师,您好,我接手这家公司的全盘账发现之前挂账上还有一笔库存现金3万多,实际是没有现金的,这种要怎么调整处理呀?另外还有一笔暂估14万多,挂几年了,之前的会计做的不知道是什么原因,现在追溯不到了,这要怎么处理呀?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
多结转成本了
借库存商品贷利润分配未分配利润,这个是跨年的。
实际库存商品帐上没有了,咋办
我上面给你做了之后,他不就有余额了。