你好,可以的,可以这么做的
老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
老师好!我支付了一批赠送给客户的礼品,并且收到发票,能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗?
老师,这个分录 没看明白,向您请教一下 公司购买酒水用于送礼,借记销售费用-业务流程招待费和应交税金-销项税(进项税额),贷记存款和应交税金-销项税(销项税),这里是不是进项销项一借一贷就没有了,那也不涉及要交增值税了?买酒水的发票用来送礼和招待是不是也能开专票?
请问一下老师,股东买了首饰送给客户,发票珠宝首饰的发票来报销,我能不能只有这个发票和报销单,直接做管理费用-业务招待费
请问老师,4月份老板报销的一笔送客户礼品的费用,我做了业务招待费,现在我把这边红冲了,请问我可以把4月份凭证这笔的发票抽出来不要吗
老师你好!请问如何一位医生,在A医院做正职,然后去B门诊做顾问,B门诊给这位医生支付报酬,是按劳务报酬来做吗?那么这个医生需要开发票给公司吗?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢?
你好老师,企业收到科技局研发项目款,专款专用,我企业用的是小企业会计准则,全部分录怎么做?
老师,餐饮行业,用银行存款预付款方式购买桌椅板凳,第一次预付10000元,第二次预付20000元,然后收到桌椅板凳,并领用,这几笔怎么做分录呢?
老师成本法转权益法,讲课老师说出售40%就是出售三分之二,没懂,怎么理解
老师,进项票抵扣了增值税后还能拿来做企业所得税的费用扣除吗
请问一下老师,如果以前我们一直以来基本没有通过主营业务成本,都是做到期间费用的,那请问一下,是不是现在最好不要突然主营业务成本有数据比较好啊,保持报表跟以前差不多,不要太异常啊,有这个说法吗
好,你有收入没有?如果有收入,一定要有成本。要不不合理。
我们是拍卖服务行业的,基本不会做成本,都是期间费用的,
好,服务人员的工资,服务部门的水电费,房屋租金,这个就是成本。
就一个办公室,没有什么区分的,而且也不是一直有收入的,所以一直以来都是做期间费用,我了解几个同行,他们也是基本坐期间费用的
哦,那你多多少少的做一部分工资。
以前都没有做过,现在要做吗,不需要保持跟你说差不多,报表不要出现什么太多变化吗
你好,利润表里面最起码有主营业务成本。
那如果没有收入我就不做成本,如果当月有收入我就做一部分吗,但是感觉哪些费用都应该是期间费用,不应该是成本,我可以这样吗,有收入我就把销售费用里的工资全部做成本,没有收入就做销售费用
你好,拍卖你们赚取的是佣金,那提供服务人员的工资对应的不就是属于成本吗?你如果觉得不合理,你可以不用做。