你好,可以的,可以这么做的

老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
老师好!我支付了一批赠送给客户的礼品,并且收到发票,能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗?
老师,这个分录 没看明白,向您请教一下 公司购买酒水用于送礼,借记销售费用-业务流程招待费和应交税金-销项税(进项税额),贷记存款和应交税金-销项税(销项税),这里是不是进项销项一借一贷就没有了,那也不涉及要交增值税了?买酒水的发票用来送礼和招待是不是也能开专票?
老师,请问一下,领导买了两个手表(这个手表和我们公司的产品一样)送客户了,我可以按照按照正常销售开票给个人,然后正常交增值税,分录:借:销售费用-业务招待费,贷:主营营业收入,贷:应交税费-增值税, 收到两个手表的发票不做入库,入费用,交增值税
请问一下老师,股东买了首饰送给客户,发票珠宝首饰的发票来报销,我能不能只有这个发票和报销单,直接做管理费用-业务招待费
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
请问一下老师,如果以前我们一直以来基本没有通过主营业务成本,都是做到期间费用的,那请问一下,是不是现在最好不要突然主营业务成本有数据比较好啊,保持报表跟以前差不多,不要太异常啊,有这个说法吗
好,你有收入没有?如果有收入,一定要有成本。要不不合理。
我们是拍卖服务行业的,基本不会做成本,都是期间费用的,
好,服务人员的工资,服务部门的水电费,房屋租金,这个就是成本。
就一个办公室,没有什么区分的,而且也不是一直有收入的,所以一直以来都是做期间费用,我了解几个同行,他们也是基本坐期间费用的
哦,那你多多少少的做一部分工资。
以前都没有做过,现在要做吗,不需要保持跟你说差不多,报表不要出现什么太多变化吗
你好,利润表里面最起码有主营业务成本。
那如果没有收入我就不做成本,如果当月有收入我就做一部分吗,但是感觉哪些费用都应该是期间费用,不应该是成本,我可以这样吗,有收入我就把销售费用里的工资全部做成本,没有收入就做销售费用
你好,拍卖你们赚取的是佣金,那提供服务人员的工资对应的不就是属于成本吗?你如果觉得不合理,你可以不用做。