根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税20-19+2=3元 上期留底3 1月份缴纳增值税30-5+3=28元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢?
老师您 好,9月份进项大于销售项,月底结转增值税分录怎么做呀
老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢
老师好,公司为一般纳税人,1月份进项多于销项,2月份用销项把进项抵扣完了,1月和2月的会计分录怎么做
请问一下这个进项大于销项,请问月末要做结转的分录吗?例如:2023年2月份,销项350万,进项300万,这个月末怎么做结转分录呢?2023年3月份,进项180万,销售160万,请问这个时候又怎么做月末结转的分录呢?请老师写出2、3月份相对应的月末结转增值税的分录,并在分录后面加上对于的数字,谢谢
上季度没有申报的税这个月应该在电子税务局上哪里申报
河北省填写工商年报的说明从哪里下载
老师你好,电子设备可以按10年摊销吗,金额有点大五六万吧
请问老师,给客户发错货了,发票也开了,客户让我们红冲发票,把货退回来让我们重新发货。那么发票应该是销售退回吧?
咨询一个问题,刚刚看了一个小规模公司的账,每年的汇算清缴都是亏损的,但是我看了一下2025年四季度的资产负债表未分配利润正的50多万,这个怎么弄
资产负债表应付账款这个如果付不出去怎么清理
老师,公户转私户这种如何做账,如何避免被查。怎样安全转到私户,私户并为用于个人消费只是用来支付零星支出
制造费用怎么在完工产品和在产品之间进行分配呢?
直接人工费怎么在完工产品和在产品之间分配呢?
郭老师,建筑服务比如100万,预收40%,开工后收30,结束20%,一年后10%,什么时候缴纳增值税