你好,是根据应付职工薪酬—工资 帐载金额,填写贷方发生额(计提的金额) 实际金额,填写借方发生额(实际发放的金额)
汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金帐载金额填那个数?实际发生额填那个数?
老师,汇算清缴里面工资薪金支出里面的账载金额和实际发生额按照什么数字填的
汇算清缴,职工薪酬纳税调整表,职工薪金支出,账载金额和实际发生额应该参照哪个数填写
汇算请缴的工资薪金薪金支出的表,里面工资薪金支出帐载金额和实际金额,应该填什么数据?哪个科目的数据?
老师您好!汇算清缴的工资薪金支出,帐载金额和实际支付金额的数据是根据哪个科目填的?应付职工薪酬还是管理费用的工资?
你好!我们给挂靠公司开了机械租赁费发票,结果甲方给挂靠公司按人工工资付了款,对方下账了,我们怎么去下账?
老师年报,我要准备那些数据和资料呢
企业厂房成立肘购入电览装修,入长期待摊费用,现在还未摊销完,现在搬厂房,把当时电览当废品处理了,收到20000元,现在这笔收入要交增值税吗??入什么会计科目
做固定资产减值凭证后在资产负债表哪里体现出来?
老师,公司注册时间24年3月,然后5月做税务登记,生产经营期限起 的日期写什么时候
考高会有什么要求,比如学历,毕业年限,高会难还是注会难
我想问一下,公对公借款,要不要开发票?需要什么留抵证明吗
汇算清缴里的业务招待费,我们2024年没有收入,有一笔业务招待费,还需要填表调整吗
老师,应收账款有没有申请单之类的,或者办公司该填个什么样的单子,现在未开发票,老板让挂账
老师,我们24年借A公司50万元,本月A公司买我们的服务50万(我们公司是做技术服务,教育咨询服务的),这种怎么冲销?我们还要给A公司开票么?
2023年度,肯定不等,12月的工资在次年1月发放了!就按2023年12月底数据借贷方金额填报吗?
你好,12月的工资在次年1月发放了,那计提和实际支付就是一样的 (汇算清缴之前把计提的工资发放了,都是可以扣除的)
那12月的发生额不同,那实际我就按应付职工薪酬 贷方填写张载和实际两列 就对了!???本来汇缴前也发放了。可以这么理解吗啊?
你好,是的,是这样的