帐载金额是应付职工薪酬贷方发生额合计是计提的 实际金额是你们发放出去的借方发生额合计

公司经营范围没有进出口,但是海关备案,电子口岸卡都过了,对以后货物进出口有影响吗?有什么风险
老师,我们是建筑公司,现在在查2024年之前的企业所得税,按照税负率让公司补交,我今天交自查报告的时候听税务局的人说,交10万一下的自行修改申报表,10万以上的通过税务风险推送缴纳税款,我想问下这2种补交税款的方式有什么区别,对企业来说哪种方式好些,因为我们公司刚好处了10万的零界点
扣除5险一金后,到手工资8447,需要交多少个税
老师,麻烦问一下,我们买了个金手链送人可以开发票吗?
高压电阻装置开专票赋什么码
咨询下:海南电子税局 目前是登入不进去吗?
请问下我们公司并不是专门生产治具的,有可能是通过购买治具,现在卖给客户老化治具一套。我们开票是按税收分类编码是开13%还是6%,我看了有些商家给我购买的是1%,我们现在是以开109011902(工装夹具)13%还其他的呢
老师麻烦问一下,退休员工自己补缴的医保怎么做分录呢?
利润表和资产负债表对不上,这个凭证以前年度损益调整带不出来怎么处理呢?
刘艳红老师在吗,我要开始做账咯
我们不计提,根据当月发的结转的,应该怎么弄
你好,借管理费用,贷银行存款,直接做这个吗?
发的时候就是借方职工工资,贷方银行存款,结转就是借方管理费用,贷方应付职工薪酬
那这个不就是吗,看应付中薪酬。
我是不是都只填应付职工借方就可以了
你计提和支付是一样的吗?如果一样的话可以啊,你得看一下具体的。