您好,申报和分录要保持一致。如果发生变化,也需要发生变化。
老师你好,我现在有这样一笔业务,之前我公司的出纳(也是我公司其中一个老板)去年年底,由于身体的原因,他现在不来公司了,但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐,现在新的出纳帐上期初余额为零,我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下,相当于他欠我们的,这样每个月核对账目的时候,只需要看期末余额,就不用再看发生额了,请问这样一笔分录怎样做?
老师:是这样的,我想咨询一下,就是小规模那个劳务公司,他一个发放工资的一个分录的问题,因为他的工资发放有点麻烦,就是他现在不是九月份嘛,他才发了七月份的工资,那我七月份是不是应该做计提对吧?然后八月份又开了票,所以我现在做的时候就有点迷糊了,七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资,那八月份就确认了收入之后,我应该是结转成本的,但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来,我现在就是七八月,我就有点糊涂。
老师好,我们是运输公司,上个月出售了闲置车辆,这是之前同事做的分录,我们没有计提折旧,但是我不明白为什么会这样做实收资本?我现在需要按照他之前的做法吗?望老师告知!谢谢
老师,我们单位有一个员工,9月份疫情就隔离在家然后一直给他做疫情工资,但是在11月份发现他已经在别的地方上班了,他也同意扣除我单位发他的疫情工资,之前疫情工资也没发给他,我挂的其他应付,但是人事这边在做11月份工资的时候做了一个负数工资(就是之前我们给他正常做的疫情工资),我11月份工资怎么做分录
有张2020年的茶叶发票,2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选,我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了,做账做的是借以前年度损益调整负数,贷进项税正数,现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司,需要对方重新开,那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛!?还是有啥复杂的程序??还是原来2月的分录要红冲?? 就告诉我如果新发票来了以前入账过的分录怎么调整,如果以前没入账过分录怎么改
老师 跨区域预缴了所得税 当时做的是借 应交税费—预缴所得税 贷银行存款 后续还要过所得税费用这个科目吗?还是直接结转到本年利润?
如果自己做资产负债表利润表现金流量表,应该怎么改,我手里有一家单位的财报,但是金额太大了,注册资金太大了10个亿,而我这公司注册资金5000万,所以我不知道应该怎么改报表中的实收资本成5000万,会影响哪些数据
电商公司,客户自己到公司店铺下单,客户的设计师有X%佣金,这个钱是对公账户转给对方还是怎么样?
老师你好,公司是小企业会计准则,公积金怎么计提和缴纳 怎么做分录?
10月份企业所得税季度预缴。利润表本月数是填写7~9月份的数吗?
老师,六税两费减半征收,计提税金及附加是按减半前还是减半后的金额呢
快账软件上的,我做的9月份的银行利息,记账凭证如附图,贷财务费用-利息费用,哪里有错?为何利润表18行不显示?
您好老师,公司代厂家垫付的人员工资怎么做账务处理啊?
子公司用固定资产偿还母公司的借款,子公司和母公司的帐务处理如何做?
老师,社保哪里导出欠缴费明细
那我要返回去改是吗?
您好,是的,是这样理解的